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增值稅申報(bào)在金山征管系統(tǒng)里填的,當(dāng)時(shí)是申報(bào)成功的,但是在電子稅務(wù)局里就查不到報(bào)表呢,還是顯示的未申報(bào)
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2019-02-27
在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)時(shí),填實(shí)際銷售額后跳出的納稅額和金稅盤金額差一分錢,申報(bào)表調(diào)整不了,怎么處理呢
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2018-10-16
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師:我想問一下,5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫分錄?用不用先計(jì)提?
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2020-07-24
老師好,我們是一般納稅人的新公司,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不用交增值稅,購(gòu)買了稅盤的440需要先填申報(bào)表嗎?如果填好了表四和減免表,主表23行也要填上嗎
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2020-05-11
老師 我們上月增值稅附表期末為7000元,本期申報(bào)時(shí)期初數(shù)為零,申報(bào)不過去啊 怎么解決?
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2019-10-14
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號(hào)文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
土增稅預(yù)繳的計(jì)稅依據(jù)是預(yù)收款減去預(yù)繳的增值稅,但是附表一(土增稅預(yù)繳表)上只是讓填應(yīng)稅收入,應(yīng)稅收入乘以預(yù)征率就直接計(jì)算完畢了,沒有讓填預(yù)繳的增值稅,請(qǐng)問預(yù)繳的增值稅在該表的哪里填呢
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2022-10-17
老師,能不能幫我看看這個(gè)表格怎么填寫,本月增值稅收入108731.81元
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2020-07-08
異地預(yù)交增值稅,在上個(gè)月沒有填報(bào)附表4,不能再本月進(jìn)行抵扣,怎么把上個(gè)月的稅填報(bào)回來
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2021-08-09
請(qǐng)問老師,增值稅報(bào)稅附表四中怎樣填寫加計(jì)抵減的數(shù)額,我現(xiàn)在是要補(bǔ)2019年一整年的,謝謝。
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2020-01-04
個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)營(yíng)業(yè)額31萬,申報(bào)時(shí),申報(bào)了第一個(gè),附列資料一、附列資料二、增值稅減免申報(bào)表用填列數(shù)據(jù)嗎?
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2023-07-18
老師,問一下,稅控盤年費(fèi)抵減增值稅在表四填了之后,在增值稅主表怎么不顯示?
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2020-05-11
我收到了房租進(jìn)項(xiàng)稅增值稅發(fā)票,已認(rèn)證后需要填寫增值稅報(bào)表中那個(gè)表格中
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2018-04-16
增直稅申報(bào)表,開得有紅字發(fā)票應(yīng)該怎樣填
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2018-01-15
老師,我月初在國(guó)稅局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)交了增值稅2000元,城建稅100塊,現(xiàn)在填 增值稅季申報(bào)表的時(shí)候,有一欄是本期預(yù)繳稅額,請(qǐng)問我是填 那個(gè)增值稅2000還是填全部稅額 2100去沖減我要交的稅款?
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2017-01-10
個(gè)體戶,因?yàn)橹鞍肽隂]申報(bào),現(xiàn)在轉(zhuǎn)為非正常狀態(tài),正在稅局這邊填寫報(bào)表,有增值稅納稅表和通用申報(bào)表,增值稅的我基本之前都填500或者1000,通用的現(xiàn)在有個(gè)人所得稅和城市建設(shè)附加,教育費(fèi)附加,地方教育附加,完全不知道要怎么填。還說如果有一張有填數(shù)就要去罰款,原來增值稅就有填,但是都是未達(dá)起征銷售點(diǎn)的。也是搞不明白了。
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2019-03-18
老師 我想問一下我在填寫個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表 銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫附表減免明細(xì)嗎 如果填寫主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08
想請(qǐng)教一下 融資租賃直租業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)本金加利息全額開具發(fā)票 利潤(rùn)表上怎么確認(rèn)收入,是只確認(rèn)利息部分還是全額確認(rèn)?是的 我說出租人 確認(rèn)收入的 那這樣的話 增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤(rùn)表上上的銷售是存在差異的 差額就是本金部分唄?
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2022-03-21