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資產(chǎn)負債表的未分配利潤和科目對照表的應該是一個數(shù)嗎?
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2015-11-29
資產(chǎn)負債表的未分配利潤和余額表上的對不上原因是什么
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2019-03-07
請問分公司在稅局官網(wǎng)上需要增值稅,利潤表,資產(chǎn)負債表嗎?
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2021-10-24
老師,請問下,我們的成本核算用的是移動加權(quán)平均法,那么分析每個月的進價與售價的時候需要分析各自的平均單價嗎?
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2020-04-22
(5)中,分析產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)金額時,怎么分析呢?賬面價值800萬,計稅基礎(chǔ)=800-800=0。所以確認遞延所得稅資產(chǎn)800×25%=200萬嗎?
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2020-05-27
以前年度罰款可以這樣入賬嗎 借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整 貸:現(xiàn)金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整,利潤表里填入營業(yè)外支出里
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2019-08-23
老師好,12月份資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末余額是不是等于本年利潤當年的累計數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配/未分配利潤的那個數(shù)據(jù)再加上未分配利潤的年初數(shù)據(jù)
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2019-04-02
流動負債表中未分配利潤是怎么計算的?
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2022-05-18
現(xiàn)金流量表中分配利潤支付的現(xiàn)金公式
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2020-07-02
老師,資產(chǎn)負載表中,未分配利潤怎么算的?
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2020-11-20
資產(chǎn)負債表中未分配利潤年初數(shù)怎么算?
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2015-10-28
老師,以前年度損益究竟要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的話,資產(chǎn)負債表和利潤表不平,不結(jié)轉(zhuǎn)的話,利潤表中又沒有以前年度損益爛?
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2019-10-12
析題ABC公司生產(chǎn)某種產(chǎn)品,2019年上半年產(chǎn)品,產(chǎn)量與成本的有關(guān)數(shù)據(jù)資料如下表是一月份產(chǎn)量32件,總成本104萬元,二月份35件總成本108萬元,三月份產(chǎn)量34件,總成本102萬元等要求利用高低點預測法預測2019年七月份當產(chǎn)品產(chǎn)量為38劍的時候的種成分,怎么分析? 學堂用戶mu8pxx 于 2022-01-09 08:43 發(fā)布
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2022-01-09
(2006年)以下審計程序中,不屬于分析程序的是( ?。?。 A.根據(jù)增值稅申報表估算全年主營業(yè)務(wù)收入 B.分析樣本誤差后,根據(jù)抽樣發(fā)現(xiàn)的誤差推斷審計對象總體誤差 C.將購入的存貨數(shù)量與耗用或銷售的存貨數(shù)量進行比較 D.將關(guān)聯(lián)方交易與非關(guān)聯(lián)方交易的價格、毛利率進行對比,判斷關(guān)聯(lián)方交易的總體合理性
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2024-03-25
為什么會算后繳納所得稅時資產(chǎn)負債表年末未分配利潤減年初不等于利潤表本年累計
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2019-10-20
比如說16年匯算清繳時,資產(chǎn)負債表里未分配利潤是-10000,匯算清繳時招待費調(diào)增200,匯算清繳表里納稅申報表調(diào)整后利潤所得是-9800,17年的資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)還是-10000,這200,在17年的表里需要怎么做
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2017-07-30
公司去年10月份發(fā)生一筆跨年退貨,我分錄做借利潤分配-未分配利潤 貸:應收賬款 應交稅費-銷項稅額(負數(shù)),這個分錄是不是錯了?利潤表上的期末凈利潤 資產(chǎn)負債表的所有者權(quán)益期初數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的所有者權(quán)益期末數(shù),怎么調(diào)整
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2017-02-15
年終12月要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,不會填制分錄,現(xiàn)發(fā)12月科目余額表,麻煩幫看一下在科目余額表里取那個數(shù)來填制分尋。
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2019-03-05
老師你好!我們是2021年10月份建的賬,剛建的時候10月份未分配利潤期末數(shù)和凈利潤累計數(shù)相等,根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系11月份未分配利潤期末數(shù)減凈利潤累計數(shù)差額剛好是未分配利潤期初數(shù),這樣的話報表數(shù)據(jù)不正確吧?但查不出來是哪里的原因
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2022-01-07
老師,我導出我們公司9月的資產(chǎn)負債表和利潤表,我發(fā)現(xiàn)負債表中的未分配利潤相減不等于利潤表的凈利潤,后面我找原因是因為今年有一筆以前年度損益調(diào)整的會計分錄,我把它最后結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里面了,現(xiàn)在這種情況要怎么處理這個報表,因為發(fā)給投資人看,他們說我們的報表勾稽關(guān)系不對,我要怎么處理
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2019-11-19