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我問一下,如果企業(yè)是小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營出口,也需要電子口岸導入數(shù)據(jù),進行免稅申報。
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2021-07-11
貿(mào)易出口退稅采購的成本有出口退稅,還需要繳納印花稅嗎?
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2023-04-14
出口退稅資料裝訂順序,出口產(chǎn)品退稅批復和審批通知書放?
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2019-10-22
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對嗎 支付貨款(預付 借:應付**10000 貸:銀行存款10000 收到發(fā)票 借:庫存商品:8000 其他應收款-出口退稅 /應收出口退稅2000 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 - 2000 應付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本8000 貸:庫存商品8000 收到退稅款 借:其他應收賬款 - 出口退稅2000 貸:銀行存款2000
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2020-01-11
出口退稅,發(fā)票開錯稅率了怎么辦,上月開錯的,這月才發(fā)現(xiàn),本來是免稅的,然后開成17%了
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2019-10-10
外貿(mào)企業(yè),準備出口一臺電動叉車,若經(jīng)營范圍沒有這項,能使用出口退稅稅收優(yōu)惠嗎?
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2022-03-02
請問出口退稅企業(yè)在購進環(huán)節(jié)如何計算加計扣除金額?生產(chǎn)假發(fā)出口,購進的是牛毛。
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2020-07-28
出口企業(yè)進項不能抵扣要轉(zhuǎn)出怎么做免稅的稅還沒退回來 不知道是多少 想先在賬里轉(zhuǎn)出 后面在做什么主營業(yè)務成本 那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要怎么做
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2019-03-07
生產(chǎn)企業(yè)出口報關單成交方式為CIF,我開出口發(fā)票是按哪個金額? 與其相關的會計分錄怎做?
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2019-07-16
我司是一家生產(chǎn)型企業(yè),如果我司2011年有一筆出口業(yè)務已做了免抵退稅申報,但是超過了210天才核銷,也就是說未在210天內(nèi)收齊有關單證。按照新的出口退稅政策(財稅2012年39號通知和國稅2012年第24號公告),請問我司此筆業(yè)務能否申請免稅,如果申請免稅,具體應該如何操作?還有已抵扣的進項稅是否需要轉(zhuǎn)出?要轉(zhuǎn)出的進項稅又該如何計算呢?盼回復!謝謝!
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2017-06-17
老師,出口沒有銷項,為什么就是免稅呢
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2019-06-16
跨境出口電商是不是免稅的?
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2019-07-23
外貿(mào)企業(yè)是免退稅還是免抵退
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2021-12-06
請問既可以自己出口也可以讓代理出口嗎?
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2018-12-04
老師,請問一下外貿(mào)企業(yè)的出口退稅系統(tǒng)和納稅申報系統(tǒng)不是同一個嗎?還有出口退稅是每個月必須要報的嗎?
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2019-04-25
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權)為增值稅一般納稅人,2021年2月從國內(nèi)采購生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款810萬元、增值稅稅額105.3萬元;當月國內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無留抵稅額,相關發(fā)票均已在當月抵扣。則下列關于該企業(yè)增值稅的稅務處理中,說法正確的是( )。 A.應繳納增值稅19.5萬元,免抵增值稅額為69萬元 B.應退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為0 C.應退增值稅69萬元,免抵增值稅額為0 D.應退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為3.9萬元 正確答案 : D 當期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬元),當期應納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬元),當期免抵退稅額=690×10%=69(萬元),69萬元>65.1萬元,則當期應退稅額為65.1萬元,當期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬元)。 這個出口退稅率是怎么來的?
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2022-02-21
出口退稅,發(fā)票開錯稅率了怎么辦,上月開錯的,這月才發(fā)現(xiàn),本來是免稅的,然后開成17%了
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2017-06-05
老師您好,請問股東退出將股權轉(zhuǎn)給其余股東的,直接今年度的盈利抵上年度虧損,做分錄如下:甲為退出,乙、丙為其他股東,那么借:實收資本-甲 貸:實收資本-乙 實收資本-丙。然后盈利抵上年虧損不做分錄。企業(yè)負退出股東管理費時,借:銷售費用 -管理費 貸:銀行存款。但是,在股東退出時,還有一部分虧損沒有抵完,那么繼續(xù)用管理費用抵這塊虧損,那么這個分錄怎么做呢?
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2023-07-04
出口外貿(mào)企業(yè)出口方式cif 確認收入分錄怎么做啊
1/4877
2022-03-28
我公司這個月有免抵稅額,按你講帳務處理:借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)貸:應交增值稅(出品退稅),哪期末貸方出品退稅余額怎么做帳?
1/361
2022-03-02