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一項(xiàng)出口混合銷售業(yè)務(wù):銷售設(shè)備,并向?qū)Ψ教峁┮豁?xiàng)技術(shù)開發(fā)服務(wù)。申報(bào)出口退稅的時(shí)候,在舊收入準(zhǔn)則下,是應(yīng)該統(tǒng)一申報(bào)退稅的嗎?在新收入準(zhǔn)則,可以識(shí)別出兩項(xiàng)單項(xiàng)履約義務(wù)的時(shí)候,可以分開申報(bào)退稅嗎?
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2020-05-25
哪個(gè)申報(bào)出口退稅的系統(tǒng)由于第一次不知道怎進(jìn)入,輸錯(cuò)了密碼最后被鎖住了,現(xiàn)在總是申報(bào)次數(shù)為0不讓申報(bào),怎樣解鎖?
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2018-08-03
出口退稅要單獨(dú)建賬套核算成本嗎?
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2018-10-16
出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷財(cái)務(wù)如何做賬
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2019-04-30
外貿(mào)業(yè)務(wù): 我們幫客戶代理出口,比如,進(jìn)貨100元,出口100元,出口退稅差額就是我們的利潤,我該怎么理解? 報(bào)關(guān)為何考慮換匯成本?有哪位老師能詳細(xì)說嗎
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2020-05-28
老師,出口免稅收入要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這是什么意思?不是說出口免稅嗎?
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2022-02-09
我問一下,如果企業(yè)是小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營出口,也需要電子口岸導(dǎo)入數(shù)據(jù),進(jìn)行免稅申報(bào)。
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2021-07-11
小規(guī)模納稅人的 出口的無票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報(bào)稅的時(shí)候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以
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2022-09-28
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅,國稅說是給我們直接免稅,我不知道什么意思,不知道還有沒有稅可退,現(xiàn)在手上還有,300多萬的進(jìn)項(xiàng)票
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2017-11-02
大家好,請問一下:貿(mào)易企業(yè)買材料回來發(fā)外加工,然后自己銷售成品,出口的!這樣的模式可以申請免退稅不
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2019-11-01
出口退消費(fèi)稅,分進(jìn)口是時(shí)候的消費(fèi)稅和國內(nèi)繳納的消費(fèi)稅么
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2021-08-20
上海出口貿(mào)易公司做出口退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)品名了導(dǎo)致退不了稅,請問這個(gè)要怎么處理,怎么操作才能退到稅?
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2020-07-03
出口退稅2019年4月份結(jié)束,現(xiàn)在稅務(wù)局給我反饋是我一份報(bào)關(guān)單里漏項(xiàng)了,那我轉(zhuǎn)內(nèi)銷,讓我補(bǔ)稅,我可以更改報(bào)表填免稅嗎
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2019-07-23
出口退稅發(fā)票免稅的開成13稅率的了已經(jīng)隔月開紅字發(fā)票沖會(huì)還可以抵稅嗎
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2020-08-01
外貿(mào)公司收入的確認(rèn)時(shí)間?11月份有出口免稅貨物業(yè)務(wù),不退稅 ,我想在12月做收入,老板不同意,要明年再做收入,這個(gè)是 可以的嗎?內(nèi)銷外銷都有的情況下,怎么界定運(yùn)費(fèi)發(fā)票是否可以抵扣?是不是對方提供了專票我就可以抵扣?內(nèi)銷是9%的稅率
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2020-12-31
本期有出口銷售額,沒有申報(bào)退稅,那么出口退稅明細(xì)申報(bào)錄入的數(shù)據(jù)是申報(bào)退稅的數(shù)據(jù)還是出口的數(shù)據(jù)?
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2017-10-13
我司是一家生產(chǎn)型企業(yè),如果我司2011年有一筆出口業(yè)務(wù)已做了免抵退稅申報(bào),但是超過了210天才核銷,也就是說未在210天內(nèi)收齊有關(guān)單證。按照新的出口退稅政策(財(cái)稅2012年39號(hào)通知和國稅2012年第24號(hào)公告),請問我司此筆業(yè)務(wù)能否申請免稅,如果申請免稅,具體應(yīng)該如何操作?還有已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出?要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅又該如何計(jì)算呢?盼回復(fù)!謝謝!
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2017-06-17
老師,出口沒有銷項(xiàng),為什么就是免稅呢
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2019-06-16
跨境出口電商是不是免稅的?
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2019-07-23
老師,最近“增值稅期末留抵退稅政策”,我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),大部分產(chǎn)品是出口,平常也會(huì)根據(jù)期末增值稅留底做出口退稅,那么這個(gè)“增值稅期末留底退稅政策”是不是跟我們公司就沒啥關(guān)系了?我們還是跟平常一樣流程申報(bào)
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2022-04-02