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代理出口證明如何開(kāi)具,我們是普通的外貿(mào)出口企業(yè),是否可以幫別人出口貨物?
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2022-01-07
出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣要轉(zhuǎn)出怎么做免稅的稅還沒(méi)退回來(lái) 不知道是多少 想先在賬里轉(zhuǎn)出 后面在做什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要怎么做
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2019-03-07
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對(duì)嗎 支付貨款(預(yù)付 借:應(yīng)付**10000 貸:銀行存款10000 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品:8000 其他應(yīng)收款-出口退稅 /應(yīng)收出口退稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 - 2000 應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:庫(kù)存商品8000 收到退稅款 借:其他應(yīng)收賬款 - 出口退稅2000 貸:銀行存款2000
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2020-01-11
貿(mào)易出口退稅采購(gòu)的成本有出口退稅,還需要繳納印花稅嗎?
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2023-04-14
出口退稅資料裝訂順序,出口產(chǎn)品退稅批復(fù)和審批通知書(shū)放?
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2019-10-22
我司是一家生產(chǎn)型企業(yè),如果我司2011年有一筆出口業(yè)務(wù)已做了免抵退稅申報(bào),但是超過(guò)了210天才核銷,也就是說(shuō)未在210天內(nèi)收齊有關(guān)單證。按照新的出口退稅政策(財(cái)稅2012年39號(hào)通知和國(guó)稅2012年第24號(hào)公告),請(qǐng)問(wèn)我司此筆業(yè)務(wù)能否申請(qǐng)免稅,如果申請(qǐng)免稅,具體應(yīng)該如何操作?還有已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出?要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅又該如何計(jì)算呢?盼回復(fù)!謝謝!
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2017-06-17
老師,出口沒(méi)有銷項(xiàng),為什么就是免稅呢
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2019-06-16
跨境出口電商是不是免稅的?
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2019-07-23
我司出口時(shí)免稅,已超出90天,最近才收到采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,除了需要在增值稅一般納稅人申報(bào)表里填寫免稅銷售額外,還需要在出口退稅那個(gè)網(wǎng)上申報(bào)嗎?
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2019-03-08
外貿(mào)企業(yè),準(zhǔn)備出口一臺(tái)電動(dòng)叉車,若經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有這項(xiàng),能使用出口退稅稅收優(yōu)惠嗎?
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2022-03-02
請(qǐng)問(wèn)出口退稅企業(yè)在購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)如何計(jì)算加計(jì)扣除金額?生產(chǎn)假發(fā)出口,購(gòu)進(jìn)的是牛毛。
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2020-07-28
生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品,享受免抵退政策,現(xiàn)在期末沒(méi)有留底,那這部分收入是正常開(kāi)0稅率的普票,正常申報(bào)嗎?是否要考慮消費(fèi)稅和關(guān)稅
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2023-06-07
出口退稅,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率了怎么辦,上月開(kāi)錯(cuò)的,這月才發(fā)現(xiàn),本來(lái)是免稅的,然后開(kāi)成17%了
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2019-10-10
多交的增值稅返還 會(huì)計(jì)處理,一般商貿(mào)企業(yè),不是進(jìn)出口公司
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2018-05-16
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營(yíng)權(quán))為增值稅一般納稅人,2021年2月從國(guó)內(nèi)采購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款810萬(wàn)元、增值稅稅額105.3萬(wàn)元;當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬(wàn)元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬(wàn)元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無(wú)留抵稅額,相關(guān)發(fā)票均已在當(dāng)月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中,說(shuō)法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅19.5萬(wàn)元,免抵增值稅額為69萬(wàn)元 B.應(yīng)退增值稅65.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為0 C.應(yīng)退增值稅69萬(wàn)元,免抵增值稅額為0 D.應(yīng)退增值稅65.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為3.9萬(wàn)元 正確答案 : D 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬(wàn)元),當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬(wàn)元),當(dāng)期免抵退稅額=690×10%=69(萬(wàn)元),69萬(wàn)元>65.1萬(wàn)元,則當(dāng)期應(yīng)退稅額為65.1萬(wàn)元,當(dāng)期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬(wàn)元)。 這個(gè)出口退稅率是怎么來(lái)的?
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2022-02-21
生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單成交方式為CIF,我開(kāi)出口發(fā)票是按哪個(gè)金額? 與其相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎做?
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2019-07-16
老師,小規(guī)模企業(yè)出口貨物能退稅嗎,還是要升級(jí)為一般企業(yè)
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2021-12-08
外貿(mào)企業(yè)是免退稅還是免抵退
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2021-12-06
老師您好,請(qǐng)問(wèn)股東退出將股權(quán)轉(zhuǎn)給其余股東的,直接今年度的盈利抵上年度虧損,做分錄如下:甲為退出,乙、丙為其他股東,那么借:實(shí)收資本-甲 貸:實(shí)收資本-乙 實(shí)收資本-丙。然后盈利抵上年虧損不做分錄。企業(yè)負(fù)退出股東管理費(fèi)時(shí),借:銷售費(fèi)用 -管理費(fèi) 貸:銀行存款。但是,在股東退出時(shí),還有一部分虧損沒(méi)有抵完,那么繼續(xù)用管理費(fèi)用抵這塊虧損,那么這個(gè)分錄怎么做呢?
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2023-07-04
老師,最近“增值稅期末留抵退稅政策”,我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),大部分產(chǎn)品是出口,平常也會(huì)根據(jù)期末增值稅留底做出口退稅,那么這個(gè)“增值稅期末留底退稅政策”是不是跟我們公司就沒(méi)啥關(guān)系了?我們還是跟平常一樣流程申報(bào)
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2022-04-02