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老師好!我公司是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),假如從不同的供應(yīng)商那購(gòu)買半成品回來,不需要再進(jìn)一步加工,直接配套出貨給客戶就行了,這可以退稅嗎?
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2021-12-17
我是一個(gè)新辦的河北省外貿(mào)出口企業(yè),申報(bào)四月份增值稅勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí)。勾選錯(cuò)了。應(yīng)該在電子稅務(wù)局上選這個(gè)出口退稅類勾選。但是選成抵扣類了,能修改嗎?
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2024-06-21
老師好,我想問一下實(shí)操中出口退稅時(shí),如果期末增值稅沒有留底的話是不是不操作退稅?
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2020-12-11
出口退稅企業(yè),預(yù)收貨款了還沒開出口退稅發(fā)票,收的外幣轉(zhuǎn)到人民幣戶,可不可以12月份做一本憑證,匯兌損益按12月份的來匯率來
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2022-01-19
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),增值稅的稅負(fù)怎么算?要退稅就要應(yīng)交稅負(fù)小于0,那么怎么才能保持增值稅稅負(fù)在行業(yè)范圍內(nèi)呢?
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2020-11-07
貿(mào)易性質(zhì)的出口退稅,繳附加稅嘛?
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2021-09-09
老師,先征后返的增值稅和出口退稅有什么區(qū)別;為什么先征后返屬于政府補(bǔ)助而出口退稅不算
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2023-05-05
上海出口貿(mào)易公司做出口退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)品名了導(dǎo)致退不了稅,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理,怎么操作才能退到稅?
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2020-07-03
外貿(mào)出口企業(yè)在外部數(shù)據(jù)采集中獲取的認(rèn)證發(fā)票信息如何轉(zhuǎn)移到免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集中的進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)?
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2019-02-01
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營(yíng)權(quán))為增值稅一般納稅人,2021年2月從國(guó)內(nèi)采購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款810萬(wàn)元、增值稅稅額105.3萬(wàn)元;當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬(wàn)元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬(wàn)元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無留抵稅額,相關(guān)發(fā)票均已在當(dāng)月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中,說法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅19.5萬(wàn)元,免抵增值稅額為69萬(wàn)元 B.應(yīng)退增值稅65.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為0 C.應(yīng)退增值稅69萬(wàn)元,免抵增值稅額為0 D.應(yīng)退增值稅65.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為3.9萬(wàn)元 正確答案 : D 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬(wàn)元),當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬(wàn)元),當(dāng)期免抵退稅額=690×10%=69(萬(wàn)元),69萬(wàn)元>65.1萬(wàn)元,則當(dāng)期應(yīng)退稅額為65.1萬(wàn)元,當(dāng)期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬(wàn)元)。 這個(gè)出口退稅率是怎么來的?
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2022-02-21
請(qǐng)問既可以自己出口也可以讓代理出口嗎?
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2018-12-04
生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品,享受免抵退政策,現(xiàn)在期末沒有留底,那這部分收入是正常開0稅率的普票,正常申報(bào)嗎?是否要考慮消費(fèi)稅和關(guān)稅
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2023-06-07
你好,我現(xiàn)在算認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票,10月初我報(bào)7月和8月單證收齊的出口退稅,可以退稅的銷售額是2907041.91元,免稅的是52572.68元,9月出口銷售額是5816115.07元,內(nèi)銷是304562.66元,稅額是41824.99元,稅負(fù)是0.02,怎么算出進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證多好,出口退稅率和稅率都是13%
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2019-09-28
請(qǐng)問出口發(fā)票怎么管理啊 各聯(lián)次要給客戶?
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2019-11-23
出口不報(bào)關(guān)是免稅嗎?
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2021-09-25
我司是一家生產(chǎn)型企業(yè),如果我司2011年有一筆出口業(yè)務(wù)已做了免抵退稅申報(bào),但是超過了210天才核銷,也就是說未在210天內(nèi)收齊有關(guān)單證。按照新的出口退稅政策(財(cái)稅2012年39號(hào)通知和國(guó)稅2012年第24號(hào)公告),請(qǐng)問我司此筆業(yè)務(wù)能否申請(qǐng)免稅,如果申請(qǐng)免稅,具體應(yīng)該如何操作?還有已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出?要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅又該如何計(jì)算呢?盼回復(fù)!謝謝!
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2017-06-17
老師,出口沒有銷項(xiàng),為什么就是免稅呢
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2019-06-16
跨境出口電商是不是免稅的?
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2019-07-23
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對(duì)嗎 支付貨款(預(yù)付 借:應(yīng)付**10000 貸:銀行存款10000 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品:8000 其他應(yīng)收款-出口退稅 /應(yīng)收出口退稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 - 2000 應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:庫(kù)存商品8000 收到退稅款 借:其他應(yīng)收賬款 - 出口退稅2000 貸:銀行存款2000
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2020-01-11
老師,進(jìn)口增值稅是可以抵扣的,我們是貿(mào)易出口企業(yè),一般納稅人,所有貨物都是出口的。那這個(gè)進(jìn)口增值稅是做進(jìn)項(xiàng)勾選呢還是出口退稅勾選
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2024-12-31