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企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額是什么意思?
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2024-11-11
2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬視同銷售收入,2018年沒有申報(bào)增值稅,2019年才開的發(fā)票同時(shí)申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬?在哪一欄填寫?這樣2019年增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
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2020-05-06
老師,請(qǐng)問一下,出口貨物申報(bào)的流程是怎樣子的?我在電子稅務(wù)局申報(bào)了出口增值稅,但是不知道從哪里可以導(dǎo)出我申報(bào)的那個(gè)表,在申報(bào)表的主表里只能看到我申報(bào)的國(guó)內(nèi)銷售的數(shù)據(jù) 但我申報(bào)的時(shí)候在表一里面有填出口貨物,無票收入欄列數(shù)據(jù)的
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2025-02-25
老師,一般納稅人申報(bào)表幾套表的模板?在哪下載~~
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2021-05-28
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,每個(gè)月都要進(jìn)行,納稅申報(bào)嗎?
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2021-06-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單 如何填寫?
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2018-02-05
老師:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表和主表要不要填
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2016-07-04
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),這個(gè)企業(yè)報(bào)表附注必須要寫嗎?
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2020-01-15
在增值稅申報(bào)表主表A中怎么計(jì)算增值稅稅負(fù)
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2018-12-25
小規(guī)模就只填主表嗎,減免稅明細(xì)申報(bào)表要填嗎
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2019-04-16
這個(gè)月還要填寫財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)表嗎,然后申報(bào)嗎
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2019-01-11
季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),忘記申報(bào)利潤(rùn)表了,應(yīng)該怎么辦
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2019-10-17
請(qǐng)問老師,我們是零申報(bào)企業(yè),稅務(wù)申報(bào)后,財(cái)務(wù)報(bào)表要同步申報(bào)嗎?
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2019-05-29
您好,請(qǐng)問網(wǎng)上申報(bào)的表格沒有申請(qǐng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的,請(qǐng)問如何申報(bào)呢?
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2016-12-10
一般納稅人申報(bào),沒有顯示有企業(yè)所得稅申報(bào)表,是不用申報(bào)了嗎?
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2018-10-24
某居民企業(yè)于2010年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)哲,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產(chǎn)品銷售成本3500萬元、秋金及附加200萬元、 銷售獎(jiǎng)用1 000萬元:財(cái)務(wù)變用20萬元:督理幾用工200 萬 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元): 與銷售產(chǎn)品有關(guān)的營(yíng)業(yè)外支出800萬元(其中直接捐贈(zèng)文出60萬元): () 全年計(jì)入成本費(fèi)用的工資是1000萬元,發(fā)生職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、取工福利費(fèi) (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼)分別為50萬元、 80萬元、100萬元,取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定,該企業(yè)當(dāng)年合理的工資文出標(biāo)誰是800萬 1. 下列選項(xiàng)中,說法正確的是()。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)24萬元 A. 苴接捐贈(zèng)不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費(fèi)100萬元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
企稅月季度申報(bào)表里從業(yè)人數(shù) 資產(chǎn)總額季初季末怎么算的呀? 例:4-6月 從業(yè)人數(shù)為:33 29 29 怎么算季初從業(yè)人數(shù)季末人數(shù)是填的33 29嗎
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2021-07-12
地稅申報(bào)表不能打印,提醒沒有需要安裝金稅三期客戶端,可是去哪找
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2017-01-17
我在4月5月已經(jīng)開過16%的票了,且繳稅了! 6月27日去做申報(bào)調(diào)整的,在3月將4月5月的16%無票收入做了補(bǔ)申報(bào),補(bǔ)繳稅,且在4月5月申報(bào)表中紅沖了,所以屬于多交了一次,已申請(qǐng)退稅!
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2019-07-01
計(jì)提員工社保的時(shí)候全部計(jì)入公司部分的 但是地稅申報(bào)表上工傷分個(gè)人部分跟公司部分 現(xiàn)在做賬也是全部計(jì)入公司部分嗎?
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2017-04-07