
我在4月5月已經(jīng)開過(guò)16%的票了,且繳稅了! 6月27日去做申報(bào)調(diào)整的,在3月將4月5月的16%無(wú)票收入做了補(bǔ)申報(bào),補(bǔ)繳稅,且在4月5月申報(bào)表中紅沖了,所以屬于多交了一次,已申請(qǐng)退稅!
答: 這種情況下是有滯納金的。3月份的稅,報(bào)在4月份。
年終匯算清繳時(shí)企業(yè)所的稅涉及退稅,會(huì)計(jì)報(bào)表是在匯算清繳時(shí)就調(diào)整,還是不用調(diào)整多交的那部分,直接填報(bào),然后又申請(qǐng)退稅,還是先申請(qǐng)退稅再調(diào)整報(bào)表
答: 同學(xué)你好 先申請(qǐng)退稅再調(diào)整報(bào)表
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,申請(qǐng)退稅在申報(bào)表哪里申請(qǐng)?
答: 您好同學(xué),可以在大廳里找工作人員要


好仙 追問
2019-07-01 19:37
好仙 追問
2019-07-01 19:40
俞老師 解答
2019-07-01 19:40
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2019-07-01 19:49
俞老師 解答
2019-07-02 04:45