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老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
你好,上個月工資計(jì)提少了,這個月補(bǔ)提是借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?
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2017-01-10
以前多發(fā)工資,現(xiàn)在退回,完整分錄怎么寫,借銀行,貸管理費(fèi)用嗎?那應(yīng)付職工薪酬沖嗎
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2020-06-15
我在人才網(wǎng)上找工作,我找的都是建筑行業(yè)的會計(jì),他的要求有一欄就是依稅法規(guī)定做好賬簿印花稅貼花工作,那建筑行業(yè)的印花稅是怎么核算的?
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2020-02-18
公司法人章去銀行變更印鑒,銀行收的印鑒變更費(fèi)用是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)里面還是管理費(fèi)用辦公費(fèi)里面?
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2018-08-02
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
您好老師,商貿(mào)公司一般納稅人賣水泥,大沙等建筑材料有簡易計(jì)稅這一說法嗎?還是只有建筑行業(yè)類的公司才能申請簡易計(jì)稅
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2019-04-11
您好老師,商貿(mào)公司一般納稅人賣水泥,大沙等建筑材料有簡易計(jì)稅這一說法嗎?還是只有建筑行業(yè)類的公司才能申請簡易計(jì)稅
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2019-04-11
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計(jì)工行的帳時需要做什么說明嗎?
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2015-11-16
真賬實(shí)操無錫模具, 計(jì)提工資,宿舍費(fèi)為什么要沖減管理費(fèi)用?
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2016-11-15
我想問下老師1、關(guān)于建筑裝修行業(yè)有沒有一些稅務(wù)政策,2、合理避稅有哪些方法?
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2019-10-15
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結(jié)算但是款項(xiàng)未付,這個分錄怎么做
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2019-06-17
有進(jìn)銷差價的庫存物資在盤盈是需要沖減物資進(jìn)銷差價嘛 1、借:庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貨:物資進(jìn)銷差價 2、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貨:管理費(fèi)用
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2017-06-13
實(shí)務(wù)中,庫存商品盤盈最后借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 100.貸,管理費(fèi)用 100 貸的管理費(fèi)用是不是要記-100或者貸方負(fù)100,
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2019-11-27
我們公司是建筑園林公司,別人的項(xiàng)目掛靠在我們單位做,收取的管理費(fèi),如何做賬務(wù)處理?
1/1500
2019-12-10
影院的在建工程發(fā)生的可行性研究費(fèi)、臨時設(shè)施費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等如何進(jìn)行攤銷
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2019-11-13
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊 老師,為什么第一個賬務(wù)處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
老師,您好!請問支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
1/1148
2020-07-01