
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應(yīng)該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應(yīng)付職工薪酬 - 養(yǎng)老保險費 4630.32發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?
發(fā)放工資給法人,計提:借 管理費用-管理人員職工薪酬,貸方:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 這樣可以嗎
預(yù)提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應(yīng)付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
中秋節(jié)和暑期補助都是發(fā)的現(xiàn)金,二級科目怎么做管理費用,工資應(yīng)付職工薪酬,工資薪金還是管理費用,工資管理費用,福利貸方:應(yīng)付職工薪酬,工資薪金


默默的玉米 追問
2020-06-15 17:34
QQ老師 解答
2020-06-15 17:37