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我們企業(yè)是免稅企業(yè),一般納稅人,開增值稅普票。我們每個(gè)季度也是要申報(bào)企業(yè)所得稅的嗎?
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2018-04-20
2018年第一季度到第三季度總共虧損11萬(wàn),第四季度盈利10萬(wàn),12月份申報(bào)需不需要繳納所得稅?
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2019-01-09
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)季度申報(bào),在自然人稅收管理體系統(tǒng)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,還沒(méi)到申報(bào)期,在經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào)下面提示待申報(bào),請(qǐng)問(wèn)是什么意思
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2019-06-14
企業(yè)所得稅季度報(bào)表 里面的 營(yíng)業(yè)收入 是包括 利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2016-10-19
老師小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度交嗎?我們第一季度不含稅銷售額總計(jì)是437864.1。那怎么計(jì)算我們第一季度要交的所得稅呢
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2020-04-22
所得稅申報(bào)表不是輸入收入和成本,自動(dòng)帶出該交多少稅嗎?有收入有成本每個(gè)季度都要預(yù)繳所得稅嗎?
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2018-04-11
所得稅季度申報(bào)有錯(cuò)誤會(huì)影響年度所得稅匯算清繳嗎?能在匯繳的時(shí)候改正嗎?
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2018-05-25
企業(yè)所得稅預(yù)繳表里的以前年度未彌補(bǔ)虧損,是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的嗎?但是4月份如果申報(bào)一季度企業(yè)所得稅,還沒(méi)有完成匯算清繳,就不會(huì)帶出來(lái),是灰色的,也填寫不了,是嗎?
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2019-01-06
我們有一家分支機(jī)構(gòu),一直是0申報(bào)所得稅季報(bào)。4月份也是0申報(bào)。但我剛剛申報(bào)上個(gè)季度的所得稅時(shí),提示填寫1季度和2季度資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)時(shí),必須大于0,否則不能申報(bào)?,F(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題: 1.所得稅季度還有辦法0申報(bào)嗎? 2.如果不能0申報(bào)了,在本月申報(bào)數(shù)據(jù)上,我填寫0.01,那么會(huì)提示“與上月申報(bào)不符,確定申報(bào)嗎?”如果我確定申報(bào),是不是還得修改上個(gè)季度的數(shù)據(jù)?那么上個(gè)季度初的數(shù)據(jù)又是上年的數(shù)據(jù),那豈不是一直往前更改呢?
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2020-07-08
機(jī)動(dòng)車季度申報(bào)表填那幾欄,假如如銷售超出9萬(wàn)我如何填,
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2019-11-17
老師,你好!我今年只有二季度計(jì)提了所得稅,現(xiàn)在年末計(jì)提四季度的所得稅,需要把三季度的四季度的所得稅分開計(jì)提嗎?
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2023-01-06
老師,年報(bào)時(shí)填“企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)表”這個(gè)怎么填,沒(méi)有關(guān)聯(lián)企業(yè)
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2016-05-23
新企業(yè)注冊(cè)資金未到賬,第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào),第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)無(wú)法申報(bào)零的情況下應(yīng)該怎么做,企業(yè)還未建帳
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2019-10-15
季度企業(yè)所得稅,第13欄實(shí)際繳納所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)是哪里取得的
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2018-11-13
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中主要股東證件種類都是身份證,下拉列表中的數(shù)字如何選擇?謝謝
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2019-12-01
老師,我有點(diǎn)不明白,這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是65535.29元的應(yīng)該上繳企業(yè)所得稅對(duì)嗎?為啥還不能上繳呢
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2020-05-13
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳里的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額平均值怎么算?
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2021-05-12
老師好,我想問(wèn)下稅務(wù)系統(tǒng)里讓我填報(bào)的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”我是按照2019年12月的利潤(rùn)表來(lái)填寫嗎?比如2019年12月累計(jì)利潤(rùn)2000元,那么所得稅是不是就按2000元*25%=500元來(lái)繳納呢?
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2020-03-20
怎么在國(guó)稅里打印之前年份的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表
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2016-12-13
A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列“ 本年抵免前應(yīng)納稅額-本年度”應(yīng)等于A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第25行減第26行的金額,這是什么意思呢?需要調(diào)整什么?
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2017-05-24