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老師匯算清繳的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單這個(gè)表是怎么選擇呢
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2023-04-22
你好,我在做匯算清繳時(shí)總是提示2017版中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)A100000),表A106000行11列2=主表A100000表行19-行20,請(qǐng)確認(rèn)數(shù)據(jù)并保存后提交! 是怎么回事?
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2020-06-23
2017版中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)A100000 ,老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表時(shí)根據(jù)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)填寫么?謝謝老師了
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2020-06-07
A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)表的:“四、納稅調(diào)整后所得”對(duì)應(yīng)的數(shù)字是不是我們賬務(wù)中的年末未分配利潤(rùn)?
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2020-04-17
老師你們,我司是小微企業(yè),在2019匯算清繳中《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》填列時(shí)是根據(jù)2019年12月利潤(rùn)表中的本年累計(jì)填列嗎?
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2020-04-08
老師,我們公司是工業(yè),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單需要勾選那些
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2020-05-22
老師好,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表里的股東項(xiàng)19年有變更,注冊(cè)信息里已變更過(guò)來(lái)了,為什么申報(bào)表里沒(méi)有變過(guò)來(lái)?
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2020-04-30
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類2018年版在哪里下載?我怎么在電子稅務(wù)局里只看到2017年的,上傳日期還是去年的?
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2019-07-18
利潤(rùn)表上的付航天信息技術(shù)的服務(wù)費(fèi),在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表上應(yīng)填列在管理費(fèi)用哪一項(xiàng)目上?
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2018-03-08
匯算清繳總提示我你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A101010《一般企業(yè)收入明細(xì)表》第1行“營(yíng)業(yè)收入”與利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入不一致,請(qǐng)核實(shí)。
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2019-05-24
老師,去找稅局蓋企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表上面的章要帶什么資料?
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2019-06-10
我們申請(qǐng)專利需要用2016年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類),公司是2016年12月28日成立的,2016年零申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表是金額欄全填零,還是空著不填?
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2018-04-06
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_jssw_svr002,異常原因:1010330006000034:當(dāng)前納稅人企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單數(shù)據(jù)信息未傳入,請(qǐng)重新填報(bào)。
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2019-04-09
,老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中,期間費(fèi)用表里面填寫的時(shí)候,工會(huì)經(jīng)費(fèi)和社保用費(fèi)用,是填入管理費(fèi)用里面的 “職工薪酬 “這里面嗎?還是把社保填入 保險(xiǎn)費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)填入 各項(xiàng)稅費(fèi) 里面
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2019-05-22
老師,《居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》表基礎(chǔ)信息中103資產(chǎn)總額(填寫平均值)如何計(jì)算?
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2020-05-07
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單是按系統(tǒng)自動(dòng)勾選還是我們自己要重新勾選?
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2016-05-31
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類中的營(yíng)業(yè)成本和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本不一致可以嗎
5/2008
2017-05-12
老師,匯算清繳中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)是不是要和利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)保持一致?
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2024-05-26
某公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況如下 產(chǎn)品銷售收入500萬(wàn)元 銷售成本300萬(wàn)元,銷售費(fèi)用40萬(wàn)元 管理費(fèi)用35萬(wàn)元 其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn),新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)10萬(wàn)元 出租固定資產(chǎn)取得收入40萬(wàn)元 購(gòu)買國(guó)債利息收入10萬(wàn)元 均需稅前扣除的有關(guān)稅費(fèi)30萬(wàn)元向企業(yè)職工籌資100萬(wàn)元,支付年息15萬(wàn)元 通氣銀行貸款利率為10% 向受災(zāi)地區(qū)捐款20萬(wàn)元 計(jì)入成本費(fèi)用中的施法工資總額為50萬(wàn)元 撥繳工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元,支出職工福利費(fèi)和職工教育費(fèi)10萬(wàn)元請(qǐng)分析計(jì)算該公司實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅額。并制作該企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類
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2021-09-29
在填制企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類的時(shí)候,稅金及附加是銷售商品的增值稅么?
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2019-11-27