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老師,醫(yī)療行業(yè)符合小微企業(yè),企業(yè)所得稅可以享受小微政策
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2021-12-30
老師,老板出去應(yīng)酬很多,我們的費(fèi)用票很少,可是讓他開票回來,他說對(duì)方要求補(bǔ)5%點(diǎn)的稅才給開票,我們是小微企業(yè),企業(yè)所得稅本身就是5%,這樣補(bǔ)稅開回來的發(fā)票合算嗎?
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2025-01-13
老師分公司獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅不匯總申報(bào)享受小微企業(yè)所得稅5%的政策嗎
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2025-02-24
建筑企業(yè),異地預(yù)繳,企業(yè)所得稅,時(shí)間是按季度填寫還是按月填寫
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2022-08-29
老師 小微企業(yè)所得稅是多少呢
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2025-10-09
老師,我在預(yù)計(jì)公司第四季度企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn),今年多預(yù)繳了7千的企業(yè)所得稅,目前公司是營利準(zhǔn)狀態(tài),請問18年這多預(yù)繳的所得稅怎樣處理好?學(xué)生有三種想法:1、退稅? 2、留在明年做完18年匯算清繳報(bào)告后抵19年的企業(yè)所得稅?3、今天還有2個(gè)月,可在這二個(gè)月內(nèi)開票7萬,來抵這企業(yè)所得稅?這三種方法那種適當(dāng)?學(xué)生經(jīng)驗(yàn)不多,請老師指點(diǎn),謝謝。
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2018-11-08
老師 18年稅控盤費(fèi)用沒有抵扣增值稅 ,匯算清繳有辦法抵企業(yè)所得稅嗎?
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2019-05-27
老師,法人開了兩家公司企業(yè)所得稅的各自匯算清繳,個(gè)稅的匯總清算吧
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2021-11-09
不好意思,針對(duì)上個(gè)問題不能追問,繼續(xù)提問:自然人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營利潤所得只要繳納企業(yè)所得稅,而不需繳納個(gè)人所得稅了是嗎?
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2017-08-01
我是房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)20年的企業(yè)所得稅年報(bào),發(fā)現(xiàn)賬上很多數(shù)據(jù)利潤表沒有 比如開發(fā)成本下的所有科目,是不是因?yàn)槲疫€沒有結(jié)轉(zhuǎn)?因?yàn)闀簳r(shí)都是預(yù)收款沒有開票也沒有確認(rèn)收入,這個(gè)成本要怎么辦?
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2021-04-14
老師好,個(gè)人獨(dú)資小微企業(yè)是不需要繳納企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅?
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2020-03-24
小微企業(yè)假設(shè)收入100萬,企業(yè)核定應(yīng)稅所得率10%預(yù)交企業(yè)所得稅多少?前面這個(gè)問題我還沒問清楚又不能問了啊
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2017-03-28
老師,房地產(chǎn)企業(yè)一月份預(yù)收100萬,二月份預(yù)收、200萬,三月份預(yù)收300萬。企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)每月都怎么報(bào)所得稅,老師回答不對(duì)
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2019-09-10
老師你好 我們有一個(gè)分公司(非法人非獨(dú)立核算的)主要是報(bào)銷銷售人員的費(fèi)用 沒有收入 年底和總公司報(bào)表合并繳納企業(yè)所得稅 分公司有個(gè)單獨(dú)的賬套 利潤是負(fù)數(shù) 那么年底總公司在總公司賬套計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候 是單獨(dú)計(jì)提總公司的 還是計(jì)提合并報(bào)表的企業(yè)所得稅
1/1009
2020-01-02
張老師,給別人開增票不能開全英文的吧
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2016-06-12
老師,建筑工地的安全文明施工賬怎樣做?
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2016-07-22
請教一下 我們投資合伙企業(yè)取得的投資收益不繳納增值稅的相關(guān)文件是多少號(hào)文?或者您可以說一下怎么查才能查到這個(gè)文件?謝謝
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2018-06-20
員工每月開工資5000元,到年未發(fā)全年一次資金30000元,請問他需要繳納多少的個(gè)人所得稅?請給下計(jì)算方法
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2021-07-24
請問一下開了增值稅發(fā)票后必須建賬嗎,我是小規(guī)模納稅人,開那種百分三的那種…
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2020-08-18
老師我們第一季應(yīng)交企業(yè)所得稅19629.14元,但季度沒超過一百萬有減免稅15703.31元,所以最后實(shí)際交所得稅19629.14-15703.31=3925.83我們之前的會(huì)計(jì)計(jì)提所得稅借所得稅費(fèi)用19629.14貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,,繳納所得稅時(shí)又應(yīng)交所得稅3925.83貸銀行,把減免的15703.31做成借應(yīng)交所得稅貸其他收入,我認(rèn)為老師這個(gè)所得稅交了3925.83就該計(jì)提3925.53而不是19629.14,正確的處理方法是什么老師
2/644
2019-07-08