国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅需要申報預(yù)繳嗎
4/1138
2020-07-12
合伙企業(yè)經(jīng)營所得是按月度/季度/年度/哪個申報
4/1473
2023-02-04
申報季度企業(yè)所得稅,上期金額填寫什么時候的
1/449
2023-03-14
企業(yè)所得稅匯算清繳申報應(yīng)該要注意哪些問題?
1/355
2023-02-24
現(xiàn)在要申報季度企業(yè)所得稅,去年沒有收入,是虧損的,這個季度開始有收入有盈利,然后企業(yè)所得稅這一塊是按實際利潤申報嗎?然后年底還會有交房,但是都不確定收入,可能會多交所得稅,然后以前年度的又沒有彌補虧損,這樣的情況,這個月要如何申報企業(yè)所得稅呀?
1/676
2018-04-09
我說的是企業(yè)所得稅,那個分公司,不享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。如果由總公司匯總申報企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做呢?
1/453
2021-01-15
老師去年預(yù)繳了外經(jīng)證的企業(yè)所得稅,這個等匯算清繳好了如果企業(yè)沒有要交企業(yè)所得稅的是不是要申請退款???
1/479
2023-03-10
請問老師,企業(yè)所得稅季報中的資產(chǎn)負債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬,本季度是200萬,一部分是因為支付貨款,一部分是因為調(diào)整以前年度財務(wù)公司胡亂多計收入的錯誤,這申報所得稅會有什么風(fēng)險嗎?
4/1039
2019-07-09
企業(yè)所得稅季報納稅申報表B類2018年版的,核定征收方式是:核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的),這個申報表怎么填,沒有收入,只有費用.
1/2880
2019-01-14
老師您好,企業(yè)所得稅申報營業(yè)收入是包括主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入的所有收入相加嗎?
3/733
2022-04-09
老師,19年有幾個月的工資我從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅申報了,在其他應(yīng)付款里還沒發(fā)的工資我要和應(yīng)付職工薪酬里未發(fā)的一樣調(diào)增嗎?
1/847
2020-05-11
老師,您好!請小規(guī)模企業(yè)利潤總額=收入-成本-費用-附加=18909.43元,增值稅減免稅6888.73元計入了營業(yè)外收入,則利潤總額就又變成了18909.43+6888.73=25798.16,那我企業(yè)所得稅申報的時候利潤總額那里該填前者還是后者,并具兩都不管填那個,企業(yè)所得稅又有減免稅額相應(yīng)的也變動了,這個減免稅額又計入營業(yè)外收入,那利潤總額的數(shù)據(jù)不是又有變動,始終財務(wù)報表的利潤總額就沒法和企業(yè)所得稅申報表的利潤總額相等了?請教下這到底該怎么做?
1/1724
2019-04-12
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 但是我匯算清繳時沒有調(diào)減,如果我現(xiàn)在賬上補提,那我申報表的利潤和我賬上的利潤就不一樣了,這樣沒有問題嗎
1/353
2022-05-26
老師,你好,季度申報的時候,利潤總額為正數(shù),彌補了以前年度的全部虧損,剩余的部分繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)需要怎么處理呢?是只需要計提繳納的企業(yè)所得稅嗎?
1/901
2021-03-02
老師您好!安徽小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么?如圖
1/1522
2020-05-18
本年盈利200萬,2018年有彌補虧損金額600萬,季度申報時,使用該彌補虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
1/359
2020-01-02
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧
1/29
2022-05-26
想問一下1月份申報增值稅的時候收入我是根據(jù)開票收入申報的,但是現(xiàn)在補做1月賬務(wù)處理時候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報表,申報第一季度企業(yè)所得稅就可以了
4/254
2022-03-26
老師,之前的會計做賬時把開個人的住宿費發(fā)票也做到差旅費了。三月份企業(yè)所得稅年度申報的時候要把之前做的這個費用的金額減去嗎?
2/262
2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報的,第一季度資產(chǎn)負債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財報數(shù)所不一致,該怎么處理?
3/220
2022-07-13
添加到桌面