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老師,分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅季報(bào)如何申報(bào)
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2021-10-16
企業(yè)所得稅季報(bào)更正申報(bào)需要先找專管員簽字嗎?
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2019-10-17
老師您好,公司20年1-11月沒有開票沒有主營業(yè)務(wù)收入,只有銀行流水每月扣款社保,代賬會(huì)計(jì)就沒有做賬企業(yè)所得稅第一第二季度報(bào)表她都填了0申報(bào),現(xiàn)在我把全年的賬補(bǔ)充做全了,就和她已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)過的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不同,那么我需要去稅局更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?還是說我直接把正確的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表填在第四季度里就可以了?
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2021-01-16
老師,本季度在報(bào)季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以用以前年度虧損彌補(bǔ),直接不用交所得稅了,那請(qǐng)問我這個(gè)季度利潤表上計(jì)提的所得稅是不是應(yīng)該沖減或者直接不計(jì)提?
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2020-07-09
請(qǐng)問老師,增值稅申報(bào)時(shí),小規(guī)模企業(yè),本季度銷售額沒有超過起征點(diǎn),但是,偶然出租大型設(shè)備所得超過100萬了,申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),附列表及主表如何填報(bào)
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2021-04-15
第一季度的企業(yè)所得稅營業(yè)收入填錯(cuò)了,營業(yè)成本和利潤總額是虧損是對(duì)的,到申報(bào)申報(bào)第二季度才發(fā)現(xiàn)要去稅務(wù)局更正么?
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2019-07-02
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶合伙企業(yè),經(jīng)營所得稅是季度報(bào),12月做帳的時(shí)候要計(jì)提經(jīng)營所得稅嗎?
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2023-07-19
小規(guī)模企業(yè)什么情況下季度報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅為0
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2020-07-01
老師 小規(guī)模公司 本季度報(bào)企業(yè)所得稅 0.72怎么來的?看不懂 謝謝老師
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2020-01-06
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中主要股東證件種類都是身份證,下拉列表中的數(shù)字如何選擇?謝謝
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2019-12-01
老師,我有點(diǎn)不明白,這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,營業(yè)利潤是65535.29元的應(yīng)該上繳企業(yè)所得稅對(duì)嗎?為啥還不能上繳呢
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2020-05-13
請(qǐng)問匯算清繳里的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額平均值怎么算?
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2021-05-12
老師好,我想問下稅務(wù)系統(tǒng)里讓我填報(bào)的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”我是按照2019年12月的利潤表來填寫嗎?比如2019年12月累計(jì)利潤2000元,那么所得稅是不是就按2000元*25%=500元來繳納呢?
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2020-03-20
怎么在國稅里打印之前年份的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表
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2016-12-13
A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列“ 本年抵免前應(yīng)納稅額-本年度”應(yīng)等于A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第25行減第26行的金額,這是什么意思呢?需要調(diào)整什么?
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2017-05-24
可以在電子稅務(wù)上更正2020年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A)類嗎?
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2021-12-15
老師,請(qǐng)問,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表,103資產(chǎn)總額平均值如何填寫?怎么跳出的金額和我算的不一樣?
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2021-04-18
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單一般要勾選哪些項(xiàng)目?(小規(guī)模)
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2022-04-27
您好,2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要跟匯算清繳后的數(shù)據(jù)一致嗎,先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后, 匯算清繳提醒:您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第13行“利潤總額”為:【9283771.84】元;2.您單位填報(bào)的《利潤表》“利潤總額”本年累計(jì)金額為:【6672291.84】元;3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第13行“利潤總額”與《利潤表》中填報(bào)的“利潤總額”不一致,請(qǐng)核實(shí)。
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2019-05-20
在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單小微企業(yè)不需要填寫 一般企業(yè)收入明細(xì)表和成本支出明細(xì)表, 但是我有一筆營業(yè)外支出需要調(diào)增,那我要填寫在哪個(gè)表格里面?
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2020-02-20