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我們是核定征收一般納稅人,所得稅是不是只跟利潤(rùn)有關(guān),跟福利費(fèi)稅前扣除多少,差旅費(fèi)扣除多少,都沒(méi)有關(guān)系是吧
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2018-01-24
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人所得稅-住房貸款專(zhuān)項(xiàng)扣除,現(xiàn)在房子的貸款提前歸還了。那這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)扣除還能申報(bào)么?還是需要?jiǎng)h掉?
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2024-02-26
作研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,稅務(wù)局是否要先備案,研發(fā)費(fèi)用相關(guān)報(bào)表的填寫(xiě)在哪張表?加計(jì)是75%還是50%?企業(yè)只要作研發(fā)費(fèi)用,就能加計(jì)扣除嗎?應(yīng)該有條件吧?企業(yè)所得稅季報(bào)里沒(méi)有表A107012,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填哪?如果加計(jì)扣除部分在季報(bào)里不能填寫(xiě),應(yīng)納稅所得額就會(huì)加大,季報(bào)申報(bào)要多交所得稅。這該如何處理?
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2021-01-16
計(jì)算 某公司在匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào):本年度應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元,已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅300萬(wàn)元。在對(duì)該企業(yè)納稅申報(bào)表進(jìn)行審核時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題,要求該企業(yè)糾正后辦理納稅申報(bào): (1)稅前扣除的工資總額比計(jì)稅工資總額超支43萬(wàn)元; (2)繳納的房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車(chē)船稅、印花稅等稅金70萬(wàn)元已在管理費(fèi)用中列支,但在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)又重復(fù)扣除; (3)將違法經(jīng)營(yíng)罰款20萬(wàn)元、稅收滯納金1 萬(wàn)元列入營(yíng)業(yè)外支出中,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)予以扣除; (4)9月1日以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入1臺(tái)機(jī)器設(shè)備,合同約定租賃期10個(gè)月,租賃費(fèi)10萬(wàn)元,該企業(yè)未分期攤銷(xiāo)這筆租賃費(fèi),而是一次性列入本年度管理費(fèi)用中扣除;已知:該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為2 5%。 要求:根據(jù)上訴資料計(jì)算本年度應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅
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2024-03-04
實(shí)操個(gè)人所得稅子女教育信息采集中扣除比例學(xué)前教育和高中教育是50.義務(wù)教育階段扣除比例是100.這個(gè)是規(guī)定的?
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2019-06-01
假如18年歸集的研發(fā)費(fèi)用是200萬(wàn) 那加計(jì)扣除是不是就是200萬(wàn)*75% 總的研發(fā)費(fèi)用在所得稅前可以扣除的是200萬(wàn)+200萬(wàn)*75%
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2019-03-29
利潤(rùn)為100萬(wàn),不允許稅前扣除的費(fèi)用為10萬(wàn)元,不征稅收入二十,稅率為25%,計(jì)算應(yīng)納所得稅額及當(dāng)應(yīng)交所得稅
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2019-07-30
老師 為什么 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用 在結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證里 所得稅費(fèi)用 不是不能稅前扣除嗎?用友T3自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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2019-07-22
納稅人取得土地應(yīng)上交的土地出讓金,作為政府對(duì)企業(yè)投資,可否稅前扣除?
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2023-02-26
請(qǐng)問(wèn)老師承兌找企業(yè)貼現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)需要取得什么原始憑證才能稅前扣除
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2020-05-27
企業(yè)從銀行貸款,貸款的利息支出沒(méi)有取得發(fā)票,憑銀行回單能否稅前扣除
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2021-03-22
多選題 根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于收入確定的表述中正確的有 A.通過(guò)買(mǎi)一贈(zèng)一促銷(xiāo)商品的,以各項(xiàng)商品的公允價(jià)值確認(rèn)銷(xiāo)售收入 B,轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入,按照受讓方已收或者應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款確認(rèn)收入 C.采取產(chǎn)品分成方式取得收入的,按照產(chǎn)品的公允價(jià)值確認(rèn)收入 D.提供勞務(wù)收入,按照從接受勞務(wù)幫收的價(jià)款確認(rèn)當(dāng)期收入
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2022-05-26
求答案 根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于收入確認(rèn)的表述中正確的有() A.通過(guò)買(mǎi)一贈(zèng)一促銷(xiāo)商品的以各項(xiàng)商品的公允價(jià)值確認(rèn)銷(xiāo)售收入 B.采取產(chǎn)品分成方式取得收入的,按照產(chǎn)品的公允價(jià)值確認(rèn)收入 C.轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入按照從受讓方已收或者應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款確認(rèn)收入 D.提供勞務(wù)收入按照從接受勞務(wù)方已收的價(jià)款確認(rèn)當(dāng)期收人
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2022-03-17
根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào))規(guī)定,如果生產(chǎn)車(chē)間購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)100萬(wàn)元的設(shè)備(不含稅),是不是可以一次性將這100萬(wàn)元計(jì)提折舊進(jìn)入制造費(fèi)用,分錄如下:借固定資產(chǎn)100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額16萬(wàn),貸銀行存款116萬(wàn),分錄借制造費(fèi)用-折舊費(fèi)100萬(wàn),貸累計(jì)折舊100萬(wàn)
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2019-02-27
個(gè)人所得稅子女教育專(zhuān)項(xiàng)扣除這塊,之前專(zhuān)項(xiàng)扣除的填的學(xué)前教育,今年九月份開(kāi)始填寫(xiě)九年義務(wù)教育,然后把學(xué)前教育的點(diǎn)擊作廢,十月份扣稅,把以前九個(gè)月的子女教育專(zhuān)項(xiàng)扣除這塊也給算上了,多扣了很多稅,請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么辦?
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2020-11-05
企業(yè)所得稅匯算清繳表期間費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用是只填加計(jì)扣除的部分嗎?還是填研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除的一起呢?
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2018-05-29
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在費(fèi)用中已經(jīng)扣除,在年報(bào)匯算清繳時(shí)還要按限額在企業(yè)應(yīng)納稅所得額中還有扣除一次嗎?
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2019-06-03
請(qǐng)教一大家,公司有固資資產(chǎn)報(bào)廢了,和應(yīng)收賬款的壞賬,怎么在所得稅前扣除?
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2014-09-11
員工自己交的社保 單位這邊是否可以給他買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn) 可以所得稅前扣除嗎
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2019-03-07
個(gè)體工商戶(hù)是否不需要做所得稅匯算清繳?它有哪些費(fèi)用可稅前扣除之說(shuō)嗎?
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2019-08-05