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匯算清繳==減:減免所得稅額(填寫A107040)問題 老師我想問一下,我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。 本年利潤:163839元 應(yīng)納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 因是小微企業(yè),只需要按 應(yīng)納所得稅額*10% =4095.97 因此減:減免所得稅額(填寫A107040)----這表 1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 (應(yīng)納所得稅額-實(shí)繳金額=減免所得稅金額) 是這樣子填嗎?
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2022-05-27
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān),并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來,在年度所得稅申報中,需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表嗎
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2023-04-19
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額如果是100萬 應(yīng)納所得稅應(yīng)該是100*0.25*0.2=5萬,是這樣嗎?
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2019-04-21
請問,所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
問一下老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅開出時算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開的增值稅普票,現(xiàn)在能開紅字發(fā)票嗎?有期限制嗎?
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2017-03-21
請問稅控盤維護(hù)費(fèi)一次交了兩年的,可以一次性抵扣嗎?
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2020-07-28
涉及損益的調(diào)整事項(xiàng),如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度(即報告年度)所得稅匯算清繳前的,應(yīng)調(diào)整報告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額;發(fā)生在該企業(yè)報告年度所得稅匯算清繳后的,應(yīng)調(diào)整本年度(即報告年度的次年)應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報表是嗎?只要做了調(diào)整分錄,報表自動公式計算,影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計凈利潤了吧?
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2022-06-23
老師,我想請問下,在做完2020年匯算清繳之后,自查補(bǔ)稅,于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅,如何做賬務(wù)處理?因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳,不能修改出事數(shù)據(jù),在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時,只參考了“工程施工”科目余額來計算企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計的利潤總額是76327.44元,因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元,所以企業(yè)所得稅申報表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計提,還是按7632.74元計提呢?
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2019-01-04
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
老師,您好!會計折舊年限是10年,稅法規(guī)定的折舊年限5年,需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?會形成遞延所得稅嗎?
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2020-06-04
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入?如果前會計已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%,而稅所規(guī)定是0.1%,那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了?不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理?
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2017-03-16
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時,地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為:實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
老師您好,圖一是企業(yè)所得稅法,圖二是所得稅實(shí)施條例。為什么一個投資資產(chǎn)的成本不能扣,一個又可以呢?
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2021-12-01
2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負(fù)數(shù)余額,請問要怎么調(diào)整???我企業(yè)是B類
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2019-07-24
企業(yè)所得稅,第一年是虧損的,,我第二年可以吧利潤做成盈利的,,只要彌補(bǔ)第一年虧損后還是虧損的,,這樣子也是不交企業(yè)所得稅撒?
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2016-06-02
老師您好! 最近接受一家企業(yè)的外賬,有個問題。2018年年底計提所得稅后,2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅,這個分錄怎么做呢?
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2020-11-02
老師早上好,我想問一個問題,就是企業(yè)所得稅,18年第四季度需要繳納的,但是19年才計提,然后我19年的利潤表的企業(yè)所得就跟國稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報表的不一樣了,這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-10-18
房地產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅,土地使用稅,印花稅,滯納金,不超過5年,怎么做賬?
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2021-12-10