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老師,企業(yè)所得稅季報(bào)里,技術(shù)成果備案和居民參股外國企業(yè),這兩張表要報(bào)嗎?
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2021-04-13
?企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出,其借款 情況同時(shí)符合以下條件的,其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率 計(jì)算的數(shù)額的部分,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條和《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》 第二十七條規(guī)定,準(zhǔn)予扣除。----老師企業(yè)之間要提供發(fā)票嗎
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2021-05-26
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計(jì)應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳所得稅,對年應(yīng)納所得額超過100萬低于300萬的,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳所得稅,其中應(yīng)納所得額是怎么計(jì)算的
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2019-09-19
請問老師,昨晚我問你您的內(nèi)個(gè)問題,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)勾選了是小微企業(yè),就出不來一般企業(yè)收入和成本明細(xì)表,那我選了否內(nèi)些邊表出來了,最終申報(bào)時(shí)還能按照小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅那那嗎?
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2020-04-17
企業(yè)所得稅20%的稅率。小型微利企業(yè)如何理解???應(yīng)納稅所得額≤100萬:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×25%×20%?
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2019-10-31
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有按小型微利企業(yè)的報(bào),年度匯算清繳的時(shí)候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得?
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2019-04-02
在我國境內(nèi)無住所但居住累計(jì)滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個(gè)人,其下列所得應(yīng)在我國計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的有(  )。 A.來源于中國境內(nèi)的勞務(wù)報(bào)酬所得 B.出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C.從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D.在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
預(yù)繳企業(yè)所得稅后企業(yè)怎么交所得稅
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2015-09-28
小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計(jì)得數(shù)字
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2021-07-12
建筑企業(yè) 項(xiàng)目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實(shí)際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個(gè)20萬元是否可以計(jì)入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
2018年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)。截止日期是什么時(shí)間
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2019-01-14
企業(yè)所得稅,第一年是虧損的,,我第二年可以吧利潤做成盈利的,,只要彌補(bǔ)第一年虧損后還是虧損的,,這樣子也是不交企業(yè)所得稅撒?
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2016-06-02
老師您好! 最近接受一家企業(yè)的外賬,有個(gè)問題。2018年年底計(jì)提所得稅后,2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄怎么做呢?
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2020-11-02
老師您好,圖一是企業(yè)所得稅法,圖二是所得稅實(shí)施條例。為什么一個(gè)投資資產(chǎn)的成本不能扣,一個(gè)又可以呢?
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2021-12-01
老師,我想請問下,在做完2020年匯算清繳之后,自查補(bǔ)稅,于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅,如何做賬務(wù)處理?因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳,不能修改出事數(shù)據(jù),在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時(shí),只參考了“工程施工”科目余額來計(jì)算企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
涉及損益的調(diào)整事項(xiàng),如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度(即報(bào)告年度)所得稅匯算清繳前的,應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額;發(fā)生在該企業(yè)報(bào)告年度所得稅匯算清繳后的,應(yīng)調(diào)整本年度(即報(bào)告年度的次年)應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報(bào)表是嗎?只要做了調(diào)整分錄,報(bào)表自動公式計(jì)算,影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計(jì)凈利潤了吧?
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2022-06-23
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計(jì)的利潤總額是76327.44元,因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計(jì)提,還是按7632.74元計(jì)提呢?
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2019-01-04
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了,現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整,賬目已經(jīng)調(diào)整了,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊,要補(bǔ)交所得稅,季報(bào)所得稅里好像不能操作吧?
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2022-04-15
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入?如果前會計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%,而稅所規(guī)定是0.1%,那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了?不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理?
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2017-03-16