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什么情況下在轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增征稅-多交增值稅核算業(yè)務(wù)
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2018-02-27
小規(guī)模納稅人扣繳增值稅時(shí)不是應(yīng)該通過應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅嗎?怎么答案是通過代扣代繳增值稅核算?
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2019-03-11
上交多的增值稅款,這月申報(bào)增值稅的時(shí)候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報(bào)表主表的哪一行?
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2017-03-06
應(yīng)交稅費(fèi)。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計(jì)提 稅費(fèi)有哪些每月繳納稅款需不需要都計(jì)提
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2017-03-14
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),是不是季報(bào)的時(shí)候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-07-01
老師好 請問增值稅是不是這樣計(jì)算:(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項(xiàng)-80萬進(jìn)項(xiàng)*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,不平時(shí)借轉(zhuǎn)出未交增值稅紅字嘛?還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?怎么做
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2019-03-29
老師你好,總賬的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅余額不一樣呀?
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2020-04-18
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)稅額相減無余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯(cuò)了,要怎樣處
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2019-09-07
小規(guī)模需要單獨(dú)設(shè)置應(yīng)交稅金賬本嗎?可以和其他的明細(xì)賬做在一起嗎?上年只有三個(gè)月的賬,賬本都只用了一頁,可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
老師,買票前金稅盤需不需要什么操作?
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2016-12-21
初次買的金稅盤160認(rèn)證后分錄怎么寫?
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2020-07-14
請問稅控盤的480免稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2019-05-01
沒有進(jìn)項(xiàng)稅,只有銷項(xiàng)稅,末年需結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2018-07-24
申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和賬面上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)對不上,而且十多年的賬找不到原因、怎么辦,如何做會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)橛胁铑~,所以我這個(gè)月交增值稅時(shí)借己交稅金,貸銀行存款行嗎?己交稅金和未交增值稅之間如何做分錄
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2019-01-08
現(xiàn)在準(zhǔn)則上規(guī)定沒規(guī)定,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)一個(gè)確定的分錄?我們集團(tuán)所有公司都直接算出貸方差額直接就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。咱們學(xué)堂是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)反方向結(jié)轉(zhuǎn)差額走未交
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2019-01-14
老師,你好,我增值稅發(fā)票沒有認(rèn)證的時(shí)候,我借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證后但是沒有抵扣(目前還沒有銷項(xiàng)),我計(jì)入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。是不是少了一步?
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2020-04-29
老師,我上個(gè)月留抵的稅額是17.79元,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額3137614.68元,本期的銷項(xiàng)稅額是48,976.82元,結(jié)本月增值稅時(shí),我做這個(gè)分錄,你看一下對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 3088637.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 3137614.68
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2025-05-04
018年6月購進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬,已驗(yàn)收入庫,貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
資料:A公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,2019年發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下(單位:元):2019年12月5日,從本市大明設(shè)備廠購入設(shè)備30000元,增值稅專用發(fā)票中注明的進(jìn)稅為39000元。增值稅專用發(fā)票中注明運(yùn)輸費(fèi)用為1500元,運(yùn)費(fèi)稅率為9%,稅額135元??罡?。固定資產(chǎn)付用。2019年12月8日,從本市科隆設(shè)備廠購入需安裝的設(shè)備500000元增值稅用發(fā)票注明稅款為65000元,款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付。9日用銀行存款支付安裝費(fèi)3000元,且安裝完工交付使用。
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2022-11-07
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