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公司購(gòu)買辦公日用品,管理服務(wù)收到的專票可以抵扣嗎?
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2019-01-31
這邊就是一電子商務(wù)有限公司,是這樣的,就是平臺(tái)上有讓其他的商家在里邊開(kāi)微店,然后微店內(nèi)銷售的產(chǎn)品金額是入對(duì)公銀行帳上。做帳的話,是把這些的款做為預(yù)收款,然后到時(shí)候匯還客戶個(gè)人帳上。然后開(kāi)票金額就是收的管理費(fèi)具體金額為收款金額的1%。這樣做法合理嗎?
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2017-08-25
老師,稅法增值稅學(xué)的好暈 有什么好的辦法嗎??
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2019-06-05
企業(yè)有財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)主管崗位,財(cái)務(wù)經(jīng)理需要協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)部和企業(yè)其它各部門,需要很高的溝通協(xié)調(diào)能力,那會(huì)計(jì)主管還需要協(xié)調(diào)各部門,需要很高的溝通協(xié)調(diào)能力嗎?為什么?
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2018-11-14
不屬于增值稅應(yīng)稅收入就是不征稅收入,不征稅收入不計(jì)算在銷售額中,但是免稅與減稅等屬于應(yīng)稅項(xiàng)目的就要合并計(jì)算是否符合30萬(wàn)優(yōu)惠政策,可以這么理解嗎?
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2020-01-07
你好,請(qǐng)問(wèn)收到客戶采購(gòu)發(fā)票是有既增征既退的賬務(wù)處理?
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2020-07-02
我們是掛靠有資質(zhì)的建設(shè)集團(tuán)公司,只給該集團(tuán)上交管理費(fèi),依靠該集團(tuán)資質(zhì)接工程,該集團(tuán)除了代我們交稅金以外其他都不負(fù)責(zé)。我們接的工程大部分都又外包出去,主材我們自己采購(gòu),分包的有勞務(wù)、有包工包料,請(qǐng)問(wèn)老師我們分包出去的這些可以作為預(yù)繳增值稅的抵扣嗎?
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2019-06-26
②向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)100萬(wàn)元。委托乙運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得乙運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含增值稅費(fèi)金額6萬(wàn)元。本月全部領(lǐng)用該批農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)稅率為13%的產(chǎn)品 ③購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元。 ④銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額400萬(wàn)元,另外收取包裝物租金6.78萬(wàn)元。 ⑤采取依舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為22.6萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)4萬(wàn)元 。 ⑥因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的采購(gòu)成本為10萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額上月已抵扣)。 甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定并于當(dāng)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額;除購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品以外,購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品使用的增值稅稅率均為13%。要求:計(jì)算甲公司本年5月的應(yīng)納增值稅。
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2022-10-28
老師,稅控服務(wù)費(fèi)抵減時(shí),金額是填借:應(yīng)交稅金—增值稅(減免稅額)15.85 貸:管理費(fèi)用-15.85還是金額填280
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2020-04-06
購(gòu)買稅控盤,可以抵減增值稅應(yīng)納稅額。應(yīng)該做借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:管理費(fèi)用。 可是是新開(kāi)的公司。本月無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生。應(yīng)交稅費(fèi)、管理費(fèi)都是零。還要做這個(gè)分錄使應(yīng)交稅費(fèi)、管理費(fèi)用為負(fù)數(shù),還是要怎么做
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2020-05-03
老師,稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)應(yīng)怎么做賬? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅280 貸:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)280
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2019-06-05
給員工福利,對(duì)方開(kāi)的專票,我做借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸庫(kù)存現(xiàn)金,這樣可以么?其他分錄還需不需要做?我報(bào)稅的時(shí)候是不是要把這個(gè)福利費(fèi)的稅額轉(zhuǎn)出?
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2018-04-03
金稅盤是減免 剛開(kāi)始購(gòu)買是分錄是 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 現(xiàn)在稅盤抵扣了 我做 借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 減免稅款 貸管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎?還需要做別的什么分錄嗎
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2019-10-14
小區(qū)自己成立的業(yè)主委員會(huì),收到的物業(yè)費(fèi)及停車管理費(fèi)存入小區(qū)出納的支付寶里,小區(qū)沒(méi)有給業(yè)主開(kāi)發(fā)票,只提供收款收據(jù)。像這樣情況,會(huì)計(jì)分錄要如何做?另外小區(qū)如果沒(méi)有開(kāi)發(fā)票是不是就不需要繳交增值稅?
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2017-09-27
老師,我請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提稅費(fèi)時(shí)的分錄,是不是要把每一種稅種的明細(xì)寫出來(lái)???這樣子的話,要三張憑證才寫得完哦 老師,我計(jì)提稅費(fèi)時(shí),可不可以就只寫 借:管理費(fèi)用——增值稅及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
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2016-07-07
一般納稅人,增值稅需不需要計(jì)提,分錄怎么做,印花稅直接做,是不是記入管理費(fèi)用。福利費(fèi),按工資比例多少計(jì)提。餐費(fèi)不能超過(guò)收入的多少比例
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2020-04-22
22日,因管理不善使一批庫(kù)存材料被盜,該批原材料的實(shí)際成本為3萬(wàn)元,購(gòu)買時(shí)支付的增值稅稅額為0.39萬(wàn)元, 并已于購(gòu)買的當(dāng)期抵扣,經(jīng)批準(zhǔn)作為管理費(fèi)用處理的整個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-09
老師,這題有答案嗎?稅務(wù)師題庫(kù)里面的題,答案為A,不正確吧? 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×21年1月甲公司董事會(huì)決定將本公司外購(gòu)的10套商品房低價(jià)出售給公司管理人員。所出售的商品房實(shí)際買價(jià)為每套30萬(wàn)元,公司向員工的出售價(jià)格為每套20萬(wàn)元,但要求相關(guān)員工購(gòu)得房屋后需為公司服務(wù)10年。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司在2×21年因該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的金額為()萬(wàn)元。 A.10 B.40 C.100 D.200
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2022-08-31
老師,未達(dá)起征點(diǎn)免增增值稅,計(jì)提的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要繳稅嗎?
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2019-10-12
職工出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)3400,增值稅204,補(bǔ)付現(xiàn)金604,會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸是其他應(yīng)收款嗎?
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2022-01-09