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工程公司某個簡易征收項目內(nèi)的管理人員發(fā)生的招待監(jiān)理費,車輛加油費要做在工程施工間接費用,還是做在公司管理費用科目呢
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2018-10-16
老師小規(guī)模專票征收增值稅,銷售額不到30季度,附加稅都有哪些優(yōu)惠政策?或者免征?水利和印花有沒有免征?
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2019-07-01
老師 如果一個人是兩家公司的法人 且都是個體工商戶 核定征收 都有租賃業(yè)務 那這兩家公司的 增值稅季度不超過三十萬都不征稅嗎?還有個人所得稅 是怎么征收呢?比如一家超過核定額度 一家沒超過呢
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2021-01-12
福通公司現(xiàn)有設備生產(chǎn)能力 40000 臺時,尚有 30%的剩余生產(chǎn)能力。公司準備利用這些剩余生A 能力開發(fā) A、B 兩種新產(chǎn)品。預計兩種新產(chǎn)品市場銷售均不受限制,有關資料如表 8-11 所示, 表 8-11 A、B 兩種產(chǎn)品有關資料 B產(chǎn)品 項目 A 產(chǎn)品 2 臺時 單位產(chǎn)品定額臺時 5 臺時 30 元/臺 單位產(chǎn)品單價 45 元/臺 15 元/臺 單位變動成本 12 元/臺 要求:分別就下列不相關情況,采用貢獻毛益分析法,作出開發(fā)哪種新產(chǎn)品的決策。 (1)不需要新增專屬成本。 (2)若選擇生產(chǎn) A 產(chǎn)品,需要新增專屬成本 20000 元;若選擇生產(chǎn)B 產(chǎn)品,需要新增專屬成本40000元
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2022-10-21
公司購買了上下鋪鐵床和床墊,鐵床480,床墊2個一共900,應該借記那個科目呢?周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品還是管理費用-職工福利費呢?
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2018-08-06
未達起征點免征增值稅的憑證怎么做?是轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里,但是這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么辦?
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2017-07-07
老師,您幫我理解下這段話 :企業(yè)營業(yè)稅改征增值稅前已確認收入,但因未產(chǎn)生營業(yè)稅納稅義務而未計提營業(yè)稅的,在達到增值稅納稅義務時點時,企業(yè)應確認應交增值稅銷項稅額的同時沖減當期收入
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2017-01-14
老師,稅控服務費抵減時,金額是填借:應交稅金—增值稅(減免稅額)15.85 貸:管理費用-15.85還是金額填280
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2020-04-06
購買稅控盤,可以抵減增值稅應納稅額。應該做借:應交稅費,貸:管理費用。 可是是新開的公司。本月無業(yè)務發(fā)生。應交稅費、管理費都是零。還要做這個分錄使應交稅費、管理費用為負數(shù),還是要怎么做
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2020-05-03
老師,稅控設備維護費應怎么做賬? 借:應交稅費-增值稅-減免稅280 貸:管理費用-維護費280
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2019-06-05
給員工福利,對方開的專票,我做借管理費用,應交稅費-應該增值稅-進項稅,貸庫存現(xiàn)金,這樣可以么?其他分錄還需不需要做?我報稅的時候是不是要把這個福利費的稅額轉(zhuǎn)出?
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2018-04-03
金稅盤是減免 剛開始購買是分錄是 借管理費用貸現(xiàn)金 現(xiàn)在稅盤抵扣了 我做 借應交稅費 增值稅 減免稅款 貸管理費用 這樣對嗎?還需要做別的什么分錄嗎
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2019-10-14
小區(qū)自己成立的業(yè)主委員會,收到的物業(yè)費及停車管理費存入小區(qū)出納的支付寶里,小區(qū)沒有給業(yè)主開發(fā)票,只提供收款收據(jù)。像這樣情況,會計分錄要如何做?另外小區(qū)如果沒有開發(fā)票是不是就不需要繳交增值稅?
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2017-09-27
老師,我請問我計提稅費時的分錄,是不是要把每一種稅種的明細寫出來?。窟@樣子的話,要三張憑證才寫得完哦 老師,我計提稅費時,可不可以就只寫 借:管理費用——增值稅及附加,貸:應交稅費?
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2016-07-07
一般納稅人,增值稅需不需要計提,分錄怎么做,印花稅直接做,是不是記入管理費用。福利費,按工資比例多少計提。餐費不能超過收入的多少比例
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2020-04-22
22日,因管理不善使一批庫存材料被盜,該批原材料的實際成本為3萬元,購買時支付的增值稅稅額為0.39萬元, 并已于購買的當期抵扣,經(jīng)批準作為管理費用處理的整個業(yè)務的會計分錄
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2023-12-09
老師,這題有答案嗎?稅務師題庫里面的題,答案為A,不正確吧? 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×21年1月甲公司董事會決定將本公司外購的10套商品房低價出售給公司管理人員。所出售的商品房實際買價為每套30萬元,公司向員工的出售價格為每套20萬元,但要求相關員工購得房屋后需為公司服務10年。不考慮其他相關稅費,甲公司在2×21年因該項業(yè)務應計入管理費用的金額為()萬元。 A.10 B.40 C.100 D.200
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2022-08-31
老師,你好,請問小規(guī)模人力資源公司,可以自開專票嗎?我們是差額征收企業(yè)的
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2020-04-10
目/案例:甲公司為增值稅一般納稅人,銷售的產(chǎn)品為應納增值稅產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,產(chǎn)品銷售價格中不含增值稅額。產(chǎn)品銷售成本按經(jīng)濟業(yè)務逐筆結轉(zhuǎn)。所得稅稅率25%。公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)向B公司銷售甲產(chǎn)品一批,銷售價格535000元(不含增值稅),產(chǎn)品成本305000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,并開出增值稅專用發(fā)票,已向銀行辦妥托收手續(xù)。(2)根據(jù)債務人的財務狀況,對應收賬款計提20000元壞賬準備。(3)采用預收款方式銷售商品,當年收到第一筆款項10000元,已存入銀行。(4)收到B公司甲產(chǎn)品退貨(非資產(chǎn)負債表日后事項),該退貨系甲公司2018年售出,售出時(5)年末公司持有的交易性金融資產(chǎn)賬面價值為40000元,公允價值為41000元。(6)計提已完工工程項目的分期付息的長期借款利息3000元;用銀行存款支付發(fā)生的管理費用5000
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2022-06-28
老師,收到物料公司的增值稅專用發(fā)票 是這樣寫分錄嗎 借:管理費用-辦公費1000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額60 貸:銀行存款1060
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2022-02-21