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增值稅四聯(lián)的作用及操作
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2021-04-09
未交增值稅的金額是銷-進(jìn)?
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2018-04-03
那減值準(zhǔn)備的對方科目呢?
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2017-09-17
車的修理費(fèi)能抵增值稅嗎
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2017-08-14
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如何寫?
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2021-07-13
計提增值稅的分錄怎么寫
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2018-06-26
這個卡片里的原值填350000嗎
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2019-12-11
賣廢品的增值稅率是16%嗎?
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2018-10-02
老師,我們有申報企業(yè)錄用退伍軍人的扣減增值稅9000的優(yōu)惠。我公司是一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬,比如銷項(xiàng)稅額是12000,進(jìn)項(xiàng)稅額是1000,借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)12000,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),1000,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅11000,然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅11000,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅11000。然后這個優(yōu)惠的9000借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅9000,貸營業(yè)外收入稅額減免9000這樣對嘛
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2021-12-14
A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%),201×年銷售商品共計收入900 000元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價款400 000元,增值稅52 000元;從國外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的的增值稅46800元。采購人員國內(nèi)出差購買機(jī)票稅額1200元。要求計算: (1)銷項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額
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2021-12-11
老師,接剛剛的問題:9月沒有去認(rèn)證發(fā)票。開了發(fā)票出去。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2016-10-18
老師,稅控盤抵增值稅,我要做分錄,借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,借 管理費(fèi)用(紅字),對嗎?,那我報稅增值稅應(yīng)該咋報,是實(shí)際的,還是抵免以后的
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2018-10-22
某設(shè)備的賬面原值為15500元,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為500元,按雙倍余額遞減法計提折舊。則第3年末該設(shè)備的賬面價值為( )元。
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2017-12-05
請問個人出租房租,增值稅和個稅怎么算?我看會計問里有的老師說10萬以下免增值稅,有的老師說增值稅減按1.5交?印花稅是否要交?
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2020-09-10
老師免稅的這種增值稅 怎么填表 老師 我公司10-12 月份有一筆 7312 0%稅率的 增值稅發(fā)票 你看我這么報增值稅對不對 這個是2張表
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2018-01-11
銷售方開增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票繳納的增值稅稅額是一樣的,為什么銷售方開專票給購買方要加稅,開普票就不用加稅。
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2018-11-04
老師,請問11月進(jìn)項(xiàng)稅不夠抵扣了,那11月應(yīng)交的增值稅實(shí)際是在12月初增值稅申報之后再繳納對嗎?交增值稅的帳是做在12月對嗎?
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2020-11-27
其他債券投資的攤余成本是不是等于賬面余額減去減值準(zhǔn)備(3個階段)?公允價值變動的時候,數(shù)值=本期期末公允-本期期末攤余成本?
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2021-07-01
請問老師這里的1和2都視同銷售繳納增值稅,那不是同一種貨物的同一增值額交了兩次增值稅嗎?該怎么理解請老師指教一下
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2020-02-23
申報增值稅時申報表中的應(yīng)交增值稅額與實(shí)際發(fā)票上增值稅額因四舍五入的原因,相差幾分錢,這種情況以那個金額申報附加稅呢
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2019-01-12