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老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營(yíng)業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
你好我想問一下 內(nèi)地居民企業(yè)連續(xù)持有H股滿12個(gè)月取得的股息紅利所得,依法免征企業(yè)所得稅。怎么理解 還有如果不連續(xù)持有怎么辦
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2019-10-18
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分? 應(yīng)交所得稅的金額主要是利潤(rùn)產(chǎn)生的?
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2024-08-07
應(yīng)交所得稅不是等于當(dāng)期所得稅加遞延所得稅嗎
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2018-03-31
老師,2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了,但是是沒有稅款的,過了申報(bào)期,可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢,重新填寫嗎?謝謝
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2020-07-24
老師您好,請(qǐng)問,我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估作價(jià)1000萬(wàn)投入另一個(gè)企業(yè)B,占B公司股份51%,假如已經(jīng)辦理好了工商變更,這1000萬(wàn)A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理,是否這1000萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅,在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬(wàn)怎么處理?這1000萬(wàn)的入賬依據(jù)是什么? 對(duì)B公司,這1000萬(wàn)的入賬依據(jù)是?后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理?企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理?
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2019-08-15
老師好,我第一季度的賬剛做好,提示有利潤(rùn),需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒做,是不是無(wú)法累計(jì)那個(gè)虧損了呀?這個(gè)季度該交稅了是嗎?
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2022-04-15
老師,請(qǐng)問季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)填寫的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額,季末總資產(chǎn)是指這個(gè)季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個(gè)年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟(jì)合作社的,這個(gè)月剛接手,忘記申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),要到現(xiàn)場(chǎng)直接申報(bào) ,請(qǐng)問下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒有填報(bào)預(yù)繳所得稅,這種情況要怎么處理?
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2019-08-15
老師,以前年度一直虧損,今年公司盈利,為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅?
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2024-07-10
老師,先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
老師,檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以修改嗎?
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2024-01-27
請(qǐng)問老師,看個(gè)視屏說(shuō):公司收入310萬(wàn),25%的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅,如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn),怎么算的?
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2020-07-21
第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了,把萬(wàn)元填成元了,然后第二季度和第三季度又按萬(wàn)元填的,不過我們不涉及交所得稅,一直虧損,我可以不更改嗎?
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2019-11-13
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤(rùn),為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩,再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤(rùn)調(diào)成0了!打算年報(bào)時(shí)一塊交,那么沒有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎?
4/1960
2019-04-13
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
老師您好:我的問題是計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅的分錄如果是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅,那在利潤(rùn)表中就不能單獨(dú)體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得的數(shù)據(jù)了,原來(lái)企業(yè)所得稅是在利潤(rùn)總額下邊兒提現(xiàn)的??梢杂?jì)提時(shí),借方記入所得稅科目嗎?謝謝老師
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2019-04-12
公司去年多計(jì)提了企業(yè)所得稅2500元,現(xiàn)在年度所得稅也交完了,這2500要怎么沖銷,做什么憑證
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2017-06-08
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳后,只有補(bǔ)交或退回所得稅的情況下才需要做賬務(wù)處理是嗎
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2021-06-11