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老師,房地產企業(yè)存在預收房款,涉及預交增值稅,請告知“預交增值稅”科目怎么使用?
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2023-08-01
給對方開具增值稅普通發(fā)票,記賬的時候,需要貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 嗎?
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2018-09-06
稅局代開的增值稅專票,當時就交了增值稅了,現(xiàn)在申報這一季度增值稅了,怎么還會顯示應交稅額呢?這個要怎么填呢
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2017-10-20
增值稅一般納稅人,外購固定資產取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額,為何計入應交稅費—應交增值稅(進項稅額)的借方?
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2023-01-06
非個人銷售舊貨要繳增值稅,那個人銷售自己使用的舊貨就不要交增值稅對吧?個人銷售舊車就用交增值稅了對吧?
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2019-03-29
以前的會計 去年的增值稅直接繳納 應交稅費_增值稅_應交增值稅 貸銀行存款。 我們今年應該怎么調整??? 一般納稅人的
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2019-04-15
學員:我們建筑行業(yè),四川那個項目開票預繳了增值稅和附加稅,增值稅我本來10萬,那邊預繳了2萬,我這邊只交8萬,分錄怎么平 老師:1. 增值稅: 借:應交稅費-增值稅 10萬 貸:預交稅費-增值稅 2萬 貸:應交稅費-增值稅 8萬 2. 附加稅: 借:應交稅費-附加稅 貸:預交稅費-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學員:我把明細分開了 里面明細有余額
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2023-04-27
老師,今年4月份新開始的服務行業(yè)增值稅加計扣除10%政策,做賬的時候怎么做賬? 借:應交稅費—增值稅加計抵減? 1萬元   貸:其他收益? 1萬元   實際抵減:   借:應交稅費—應交增值稅(增值稅加計抵減)? 0.5萬元   貸:應交稅費—增值稅加計抵減? 0.5萬元 這個借貸正確嗎?
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2019-10-15
公司之前是小規(guī)模,增值稅按季度申報一次,做賬時增值稅是掛 應交稅費-應交增值稅-已交稅金,申報扣款時直接沖減;現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報,在變更前一個月申報的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了,這個 應交稅費-應交增值稅-已交稅金 要怎么沖減?謝謝老師解答!
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2018-03-22
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務,寫出相關業(yè)務分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉賬。寫出轉出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
小規(guī)模單位,產生業(yè)務收入和增值稅,增值稅應該怎么記錄,例如:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-?
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2017-03-22
如果公司以前一直未做增值稅結轉,每個月都是直接繳納增值稅時借:應交稅費~未交增值稅貸:銀行存款這樣可以嗎
1/581
2018-09-16
附加稅是根據每個月交的增值稅為計稅依據,后面發(fā)生了前面的增值稅紅沖,增值稅變少了,之前交了的附加稅退嗎?
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2020-02-19
老師 我之前增值稅有留抵 上個月銷項結轉到未交增值稅 留抵的金額怎么做分錄 不做的話我的未交增值稅稅額不對
1/827
2020-01-09
小規(guī)模納稅人是一個季度申報一次增值稅,那本月應該繳納的增值稅可以通過應交稅金~未交增值稅這個科目來核算?
1/926
2019-06-16
老師,月末結轉增值稅時,可以不結轉嗎,等到月初繳納增值稅做借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款,可以嗎?
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2020-03-15
就是購置汽車,怎么把增值稅記在固定資產里,把車輛購置稅計入應交稅金-應交增值稅-進項稅?增值稅不是可以抵扣嗎
1/1215
2019-05-31
抵減值稅應納稅額時: 借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用 這個 借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅款),借方有余額,不用結平它嗎?
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2019-06-11
每個月末都會結轉增值稅,那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應交增值稅——減免稅款”是否要結轉增值稅?
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2020-04-16
一般納稅人,到2019年底,應交稅費-應交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉到未交增值稅里邊去把免交稅額結平,是用以前年度損益調整科目???還是現(xiàn)在直接 借 應交稅費-免交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調整科目分錄怎么寫呀?請教老師
1/283
2020-07-07