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請問老師,應(yīng)交增值稅下設(shè)的科目應(yīng)該有哪些?應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅科目有什么用,是否可以不用設(shè)置該科目?
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2020-05-14
老師您好,我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里,忘記往營業(yè)外收入里做了,現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬?
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2022-04-13
老師,請問增值稅抵扣,借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這些是要次月扣款時(shí)做分錄,還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
一般納稅人采用3%簡易記稅工程,分包商在稅局開票并交了增值3%增值稅,分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減?
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2019-06-06
1月份找稅務(wù)局代開10萬增值稅專用發(fā)票,也交了增值稅,2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅?
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2019-03-24
請問老師,我是旅行社,本期營業(yè)收入應(yīng)交增值稅總金額為10000,可以抵減的增值稅為4000,實(shí)際應(yīng)交增值稅金額為6000,對不對? ,
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2019-07-14
老師你好,我們上個(gè)月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個(gè)月呢銷項(xiàng)稅額為2949.58元,本月沒有進(jìn)項(xiàng)票,那么我這個(gè)月只做這樣的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額2949.58,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細(xì)賬上:應(yīng)交稅費(fèi)是-7074.01,(應(yīng)交增值稅貸-7112.61,進(jìn)項(xiàng)稅額借22089.13,轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54,銷項(xiàng)稅額16750.06,應(yīng)交印花稅貸38.6),為什么我按這個(gè)錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來的不一樣,因?yàn)檫@個(gè)差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計(jì)就不一樣了,我這樣是不是不對呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
例8月車間工人的保險(xiǎn)1060元(其中稅額是60元),當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000元(包括認(rèn)證的保險(xiǎn)發(fā)票在內(nèi)),銷項(xiàng)稅1300元,福利費(fèi)不得抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需次月申報(bào)轉(zhuǎn)出,那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理?8月底我的賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出60借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對嗎?
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2017-10-21
你好老師,一般納稅人月末,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
小規(guī)模季度報(bào)稅,季度開票35萬,是要交35萬的增值稅還是說只要交5萬的增值稅?
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2019-01-27
老師。科目余額表里怎么查交了多少增值稅,這個(gè)應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
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2022-01-16
老師好:請問有應(yīng)交增值稅稅費(fèi),但是利潤是虧損,怎還會(huì)有錢交增值稅?求指教謝謝!
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2021-04-19
單位是市政工程單位,沒有預(yù)交增值稅,本月申報(bào)里出現(xiàn)預(yù)交增值稅的申報(bào),用填嗎?
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2018-11-08
#提問#上期有留抵增值稅500元,本期應(yīng)交增值稅1500元,實(shí)際需交1000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-10-28
每一筆交易都要交稅,然后開增值稅票,,每個(gè)月用這個(gè)增值稅票報(bào)稅一次是這樣么?
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2018-09-19
老師,房地產(chǎn)企業(yè)存在預(yù)收房款,涉及預(yù)交增值稅,請告知“預(yù)交增值稅”科目怎么使用?
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2023-08-01
給對方開具增值稅普通發(fā)票,記賬的時(shí)候,需要貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 嗎?
1/1167
2018-09-06
稅局代開的增值稅專票,當(dāng)時(shí)就交了增值稅了,現(xiàn)在申報(bào)這一季度增值稅了,怎么還會(huì)顯示應(yīng)交稅額呢?這個(gè)要怎么填呢
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2017-10-20
增值稅一般納稅人,外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的借方?
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2023-01-06