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小規(guī)模開具增值稅,專用發(fā)票,增值稅是不是全額繳納
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2021-06-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),在免稅銷售額填寫數(shù)字,下面的稅款計(jì)算用填嗎?怎么填?
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2017-04-14
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里的未交增值稅數(shù)字怎么計(jì)算的
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2017-03-06
增值稅申報(bào)表打印出來沒有數(shù)字,是什么原因
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2020-02-16
請問老師:已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票其中有一部分要退回,購買方開增值稅紅字信息表是開需要退回部分還是整張發(fā)票開紅字信息表呢?
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2020-11-05
作為銷售方,開出去的增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票做賬一樣嗎?專用發(fā)票作為銷售方還用認(rèn)證嗎??
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2018-12-08
請問看發(fā)票上面有增值稅稅率或征收率 17% 增值稅額··· 這種就可以確定為增值稅專用發(fā)票了?
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2016-03-06
增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)繳納的增值稅分別如何計(jì)算?
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2018-03-31
甘老師您好,請教您,公司有京東網(wǎng)店,支付的京東平臺使用年費(fèi)12000,需要按一年攤銷,2月付款時(shí)我做的借:預(yù)付賬款 12000,貸:銀行12000,3月收到增值稅發(fā)票了,有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,您看我3月收到增值稅專用發(fā)票時(shí)怎樣調(diào)整做分錄呢?謝謝
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2020-04-04
上月開的40萬增值稅專用發(fā)票因開錯單位于本月紅沖,并且由于某種原因這個(gè)月暫時(shí)不開具這個(gè)40萬的正數(shù)發(fā)票,這個(gè)月其他單位一共開了20萬銷項(xiàng)發(fā)票,那么本月實(shí)際開票額就是負(fù)20萬,請問本月是不是不需要繳納增值稅了
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2019-06-25
老是,您好,我們單位性質(zhì)是農(nóng)民合作社種植亞麻的,我們銷售的時(shí)候開了一部分增值稅專用發(fā)票,開專票是不是就得繳納增值稅了,但是我看之前的會計(jì)用普票做的抵扣,普通發(fā)票銷售名稱是百姓,購買方是我們單位,這樣做對嗎?我問了一個(gè)會計(jì)說沒問題,但是他沒給我解釋,麻煩老師幫我解釋一下!謝謝您了
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2021-07-17
老師,納稅人向其他個(gè)人轉(zhuǎn)讓其取得的不動產(chǎn),為什么不能開具或者申請代開增值稅專用發(fā)票
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2020-09-10
收到購買稅盤的200元增值稅專用發(fā)票,全額抵扣前,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺還需要進(jìn)行抵扣勾選操作嗎?
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2020-02-11
某食油生產(chǎn)企業(yè)為一般規(guī)模納稅人。2018年度,該企業(yè)向農(nóng)民收購大豆支付價(jià)款¥200萬元(未取得增值稅發(fā)票);為購進(jìn)加工食油所需其他原材料、機(jī)器設(shè)備而取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅總金額為¥500萬元,另外支付運(yùn)費(fèi)¥100萬元(未取得增值稅發(fā)票);為發(fā)放職工福利而購進(jìn)各類物品總值¥50萬元(有增值稅發(fā)票)。當(dāng)年食油的銷售總額為¥7000萬元(不含稅),另外取得運(yùn)費(fèi)226萬元。 請問:僅對上述業(yè)務(wù),該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的增值稅額是多少?
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2021-11-04
1.根據(jù)資料 (1),下列各項(xiàng)中,應(yīng)計(jì)入外購原材料實(shí)際成本的是 ( )。 A.增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額口B.增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款C.采購過程中發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi)口D.運(yùn)輸過程中的合理損耗
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2019-04-27
您好,老師,我是一個(gè)會計(jì)新手。最近我們公司有人來報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi),然后開了增值稅專用發(fā)票,我就做了應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,后面他發(fā)票內(nèi)容開錯了,拿回去重開,但是我們的稅務(wù)就要驗(yàn)票,現(xiàn)在發(fā)票回不來,她沒法驗(yàn)票,但是我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅,所以,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在要怎么處理
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2019-06-28
你好 老師 我想問下 計(jì)入長期待攤費(fèi)用的場地平整費(fèi)專用增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣?
1/1283
2019-08-05
收到預(yù)收款如何申報(bào)增值稅這個(gè)表,如附表一:開具稅控增值稅專用發(fā)票、開具其他發(fā)票、未開具發(fā)票,我應(yīng)該填在哪欄?如果這次填了,我下次開票時(shí),又如何填寫呢?希望老師指導(dǎo)。謝謝!
1/1513
2018-04-27
油卡充值 過幾個(gè)月拿到增值稅發(fā)票的會計(jì)分錄怎么做追問:?1、加油卡先充值 2、轉(zhuǎn)到分卡 3、加完油 4、之后去服務(wù)區(qū)拿到增值稅專用發(fā)票 這個(gè)過程的會計(jì)分錄 萬分火急 有沒有大神能解決的
1/1055
2018-04-22
小規(guī)模一個(gè)季度90000免稅包不包括代開增值稅專用發(fā)票
1/928
2017-07-14