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老師好,能具體給我講解一下生產(chǎn)企業(yè)出口貨物稅務免抵退申報步驟嗎?
1/874
2019-04-13
如果出口退稅產(chǎn)生免抵稅額,那下個月是不是可以直接沖減當月的銷項?
2/767
2022-04-14
如果是本月享受減免的附加稅,或者預交稅款,抵扣的附加稅,要不要做賬?
2/760
2019-04-08
你好,老師 我想請教下免抵調(diào)庫稅收的計算方法是不是就是退稅的方法?
1/457
2023-07-19
老師 房地產(chǎn)公司從園林公司買到苗木 開的免稅的普票 可以抵扣稅款嗎
1/1749
2021-09-13
,生產(chǎn)企業(yè)自己出口,增值稅怎么算?我們企業(yè)好像退稅率17,不存在抵免啊
1/1066
2018-11-21
航天信息開的金稅盤的稅是全額抵免的 是要記到營業(yè)外收入嗎?為什么?
1/1940
2017-08-18
老師您好,開具9稅的農(nóng)產(chǎn)品銷項發(fā)票,能用免稅的進項發(fā)票抵扣嗎?謝謝
1/887
2020-03-12
我們公司收到一張免稅苗木普通發(fā)票,是不是可以抵扣9個點的增值稅
7/2083
2021-12-30
公司按工資總額的百分之二提了工會經(jīng)費,今年上半年公司按規(guī)定發(fā)了工會福利,但是超過了計提數(shù),領(lǐng)導還讓做入工會經(jīng)費,那不夠的部分我就補提對嗎?超過的到時候稅算清繳時再交所得稅對嗎?
1/1070
2018-07-20
服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計算的10%抵減應納稅額,通達物業(yè)當月銷項稅小于進項稅,那這個加計抵扣的金額7856.76沒有用上,為什么不放在下期能抵扣的進項稅里面呢
1/477
2019-09-27
老師,請問原來公司有買了個不動產(chǎn),分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當時沒有抵扣,現(xiàn)在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項是“本期不動產(chǎn)允許抵扣”,現(xiàn)在沒有這一項了
1/325
2022-01-06
出口免稅,是不是所有的進項包括買的固定資產(chǎn)的進項,辦公用的進項等都要轉(zhuǎn)入成本。還有,16年12月份,17年1月,2月,在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額,但是免抵退系統(tǒng)里面什么都沒做過,現(xiàn)在想把它改免稅,怎么處理?尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦,跨年了
2/1105
2017-03-23
老師貿(mào)易型的出口企業(yè)開的出口發(fā)票在增值稅主表里面填在免稅銷售額這一欄,還是填在免抵退辦法出口銷售額這一欄
1/881
2020-03-26
農(nóng)膜屬于農(nóng)資,生產(chǎn)型企業(yè)是免稅的,我不知道是不是像農(nóng)產(chǎn)品一樣,農(nóng)產(chǎn)品也是免稅的,但我們收到發(fā)票后是可以抵扣的
1/1723
2018-04-19
你好,出口企業(yè),1月出口收入100萬元,2月收入9萬元,3月份收入5萬元,3月份單證收齊,實現(xiàn)免抵額是否享受附加稅減免?
1/701
2019-12-09
老師,請問我們是貿(mào)易型企業(yè),有一筆境外服務收入,增值稅納稅申報主表是填免,抵,退出口銷售額欄還是填免稅銷售額欄呢?
1/660
2020-07-03
出口貨物發(fā)票開票是0稅率,進項稅額如何申請退稅?銷售額增值稅主表填報是在哪一行,是第7行免抵退還是第8行免稅?
3/1446
2021-08-11
去年4月開的增值稅普通發(fā)票,免稅的,因為一些原因,對方需要退回發(fā)票重開,我該怎么處理?對方不抵扣,也是免稅的合作社
1/926
2017-02-28
稅控盤抵減增值稅時會計分錄為借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用紅字,那借方的減免稅款不是一直在了啊
2/3701
2020-06-13