
老師,請問原來公司有買了個(gè)不動(dòng)產(chǎn),分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當(dāng)時(shí)沒有抵扣,現(xiàn)在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項(xiàng)是“本期不動(dòng)產(chǎn)允許抵扣”,現(xiàn)在沒有這一項(xiàng)了
答: 您好,如果沒這行只能在附表2其他欄抵扣注明:不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣余額。
請問,手工填入“不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表”的第6列(期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額)的數(shù)字,問題1:在增值稅申報(bào)表的主表有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行?問題:2:在增值稅申報(bào)表附表二有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行?
答: 在主表的本期抵扣里體現(xiàn),
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)的時(shí)候有個(gè)固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表,遇到的情況是去年有幾個(gè)做了固定資產(chǎn)的已經(jīng)抵扣了的但是當(dāng)時(shí)沒有在這個(gè)表里填,現(xiàn)在累計(jì)數(shù)是0,現(xiàn)在該如何處理?能夠直接加上以前抵扣額填?還是只能填當(dāng)期的?
答: 這個(gè)只填當(dāng)期的,過了就算了

