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老師,公司籌建期、還沒正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費進項可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進項認證多了1000多元,這個可以在本期抵扣銷項稅嗎?
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2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費,本期申報可以抵減嗎,在哪個位置填報呢
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2020-06-09
算加計遞減額的當期可抵扣進項稅額只包括當期認證的進項嗎?
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2019-12-06
單選題36/181 36、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年12月購進一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為100萬元,增值稅稅額為16萬元。當月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。已知增值稅稅率為16%,則甲企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額為( ?。┤f元。 A 4.47 B 7.3 C 10.7 D 15.8 我的答案: D 糾錯 答案解析 參考答案: C (1)適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額:不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額,則甲企業(yè)當期不得抵扣的進項稅額=16×100÷(100+200)=5.3(萬元);(2)可以抵扣的進項稅額=16-5.3=10.7(萬元)。 有疑惑?去提問 ※截圖題目有利于老師快速準確為你解答~ 考考朋友 筆記添加 港灣 2019-02-23 15:27:34 (1)適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅
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2019-02-23
自然人報個稅有些問題之前沒有報過本期免稅收入需要填寫么 就填寫了一個本期收入
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2019-03-11
個人所得稅申報中,本期收入是指實際發(fā)到手的金額,本期免稅收入是指應(yīng)發(fā)額,是這樣嗎
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2020-03-14
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過認證并申報抵扣。
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2022-11-15
銷售額季度4182.33,小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零,為什么本期應(yīng)補(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
你好老師,預(yù)付一季度房租給房東,沒有發(fā)票后期也不會有,前期只能先進其他應(yīng)收款,后期用其他費用來沖抵這個款項 沖抵時借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 直到租房費用全部沖抵完這樣可以嗎?
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2019-11-22
老師,您好,我們是2月份升為一般納稅人,現(xiàn)在在確認抵扣發(fā)票統(tǒng)計表的時候提示“您當前存在可延期抵扣的稅款所屬期,確認以后將無法確認進項延期抵扣勾選”不理解啥意思,是否要點確認?
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2023-03-14
老師,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在都是免稅了,是不是開出的專用發(fā)票稅率也是顯示免稅,我們?nèi)〉眠@樣的發(fā)票,也是沒辦法抵扣的,對不
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2022-06-21
老師,我們公司開出去的蔬菜是免稅發(fā)票,那我們收到的進項蔬菜是不是也得是免稅的,就是自產(chǎn)自銷的可以抵扣的那種
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2025-03-27
抵減購買金稅盤費用,可以直接作,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款。貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入。不通過“遞延收益”科目嗎?
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2017-01-15
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過認證并申報抵扣。
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2022-11-15
進項發(fā)票的不含稅金額需要分期攤銷,那這張發(fā)票的進項稅額認證之后是一次性可以抵扣還是也要分期抵扣呢?
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2018-09-06
老師,我增值稅做了更正申報后,怎么報稅?系統(tǒng)還是原來的數(shù)據(jù),然后上期留抵的抵扣本期需要做分錄嗎?是什么?
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2018-11-14
請問老師當月開的進項票能認證抵扣到上月稅款所屬期嗎,就是比如4月23號開的能抵扣到稅款所屬期3月嗎
1/1606
2020-04-24
上期的進項沒有抵扣的,本期申報的時候在哪一欄填???會自動顯示在主表留抵稅額這一欄嗎?在附表二怎么填?
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2018-08-09