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小規(guī)模沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),當(dāng)期的增值稅要做處理不?
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2019-04-15
一般納稅人簡(jiǎn)易征收,可以收增值稅專用發(fā)票嗎?
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2017-04-24
代開(kāi)增值稅發(fā)票的,汽車修理費(fèi)征收品目選什么
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2018-03-29
增值稅顯示未達(dá)到起征點(diǎn)無(wú)需申報(bào)是怎么回事
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2021-04-18
老師,退的增值稅是屬于免稅還是不征稅收入呢?
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2019-05-18
老師,你好,一般納稅人建筑工程,屬于以前老項(xiàng)目,選擇適用簡(jiǎn)易征收計(jì)稅方法,先去稅務(wù)局備案,再開(kāi)票,我想問(wèn)一下,開(kāi)票時(shí)先預(yù)交增值稅,還是等到報(bào)稅期再交增值稅
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2016-08-13
老師,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面有三個(gè)明細(xì)科目,減免稅額,簡(jiǎn)易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營(yíng)業(yè)收入21000(含稅)按簡(jiǎn)易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費(fèi)用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
這個(gè)是銷售固定資產(chǎn)的吧,那報(bào)廢固定資產(chǎn)取得的殘值收入也需要按3%征收率減按2%征收增值稅嗎?
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2019-10-11
本月開(kāi)具增值稅簡(jiǎn)易征收負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表附表一沒(méi)有辦法保存,提示不正確。怎樣處理?然后本月還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2019-05-06
你好老師我有個(gè)朋友開(kāi)了個(gè)公司成立日期為2015年1月29日,經(jīng)營(yíng)范圍項(xiàng)目很多,其中一項(xiàng)是會(huì)務(wù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該按照多少的稅率開(kāi)票?他的企業(yè)是核定征收,以前說(shuō)按3%交增值稅,不知道營(yíng)改增后是不是按6%交,還是因?yàn)樗切∫?guī)模納稅人又是核定征收還是按3%稅增值稅呢?
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2016-05-18
老師,我想請(qǐng)問(wèn)就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),那這樣的分錄該如何做呢?以前沒(méi)有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個(gè)公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的,那另一部分沒(méi)有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
小微企業(yè)銷售額未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,(本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免增值稅)請(qǐng)問(wèn)還要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎?
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2022-01-12
因?yàn)閺V告業(yè)營(yíng)改增后,在國(guó)稅局報(bào)稅,簽了三方協(xié)議后,每月的增值稅和文化建設(shè)費(fèi)以及城建稅、教育費(fèi)在網(wǎng)上扣款了。那地方的印花稅和水利建設(shè)費(fèi)去地稅交嗎?如何交,以前沒(méi)去過(guò)地稅,公司開(kāi)了半年了,地稅也沒(méi)有管。
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2016-01-15
營(yíng)改增后小規(guī)模納稅人收入不超兩萬(wàn)減免稅。賬務(wù)處理?減免的增值稅應(yīng)該怎么做賬?1.借:銀行存款11000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10679.61 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅320.39;2.那減免的這部分增值稅應(yīng)該怎么做分錄?
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2014-09-14
老師,你好請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑業(yè)環(huán)保工程的,一般納稅人,營(yíng)改增后,我們的稅率是3%還是17% 第二,營(yíng)改增值稅后,到外地做工程,是自己公司開(kāi)發(fā)票還是去外地國(guó)稅局開(kāi)發(fā)票
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2016-04-13
老師,我們是二手房東,出租寫(xiě)字樓、商鋪、公寓,這些辦公樓、商鋪、公寓都是4.30前取得的,營(yíng)改增后,我們的一個(gè)公司是增值稅一般納稅人,房東是公司性質(zhì),可以開(kāi)專票給我們,稅點(diǎn)5%,我們開(kāi)給顧客 的稅點(diǎn)是5%還是11%呢?4.30前以購(gòu)買(mǎi)、捐贈(zèng)等五種方式取得的是5%,像我們這種情況應(yīng)該是開(kāi)多少呢?如果是11%,我們的稅不就增了嗎?
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2016-04-25
老師沒(méi)有營(yíng)改增之前 運(yùn)輸行業(yè) 比如 一筆運(yùn)輸費(fèi)用是5000元 營(yíng)改增之前在開(kāi)增值稅的時(shí)候是含稅的7%包含在5000元中,價(jià)稅合計(jì)一共5000元,現(xiàn)在營(yíng)改增之后是11%,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呀?這個(gè)價(jià)稅分別是好多呢
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2016-05-30
老師,我們是建筑工程服務(wù)的,屬于營(yíng)改增企業(yè)。目前在談一個(gè)項(xiàng)目,是設(shè)備400萬(wàn),安裝200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合同中分別寫(xiě)明了設(shè)備款400萬(wàn),安裝款200萬(wàn),那我開(kāi)具發(fā)票時(shí),設(shè)備款這部分是開(kāi)17%增值稅,安裝這部分要通過(guò)開(kāi)具外管證,開(kāi)11%增值稅嗎?還是說(shuō)按混合銷售性質(zhì),合同總價(jià)600萬(wàn)都要開(kāi)17%增值稅給對(duì)方?
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2016-07-14
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)營(yíng)改增之前備案合同可以開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的票,在增值稅報(bào)表怎么填
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2018-10-10