"2.2019年9月5日,甲公司購入原材料2000千克,取得增值稅專用發(fā)票,單價150元(即價款300000元),增值稅稅額39000元;對方代熱運輸費20000
計劃單位成本165元驗收入庫,入庫共計950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案
甲公司相關賬務處理"
1/146
2023-03-13
報增值稅加計扣除時,本月沒有進項稅額,但是本月發(fā)生了有前幾個月購進商品改變用途的進項稅額轉(zhuǎn)出,這個地方怎么填,進項沒有,這填數(shù)值就成負數(shù)了
2/166
2023-12-05
營改增以前公司是按照核定征收方式繳納所得稅,營改增以后是按照查賬征收方式繳納,現(xiàn)在所得稅匯算清繳地稅局讓按照核定征收繳納所得稅,這樣補交的所得稅要不要交罰款和滯納金
1/2790
2017-03-02
我是增值稅一般納稅人,2019年3月底發(fā)生增值稅銷售行為,并開具增值稅專用發(fā)票。4月3日,購買方告知,需要將貨物退回,此時,我方尚未將增值稅專用發(fā)票交付給購買方。請問我應當如何開具發(fā)票?
2/432
2016-11-29
上個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候金額多計提了1萬,本月發(fā)現(xiàn)了是不是需要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)一個正確的如:上月:借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000 本月(紅沖):借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸:應交稅費-未交增值稅 -1000 修改:借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應交稅費-未交增值稅 100
1/627
2020-05-30
這道題答案不對吧?方案二是不是應該是6年年金
3/120
2021-07-27
方是一般納稅人,對方開增值稅普票,能否抵扣?
1/514
2017-08-07
委托代銷的委托方和受托方的增值稅怎么算
1/2103
2018-06-27
東方實業(yè)因業(yè)務發(fā)展需要擬購入一套設備?,F(xiàn)有甲乙兩方案可供選擇: 一甲方案:投資20萬元,使用壽命5年,采用直線法計提折舊, 設備無殘值;5年中每年銷售收入8萬元,付現(xiàn)成本3萬元。 -乙方案:投資24萬元,使用壽命5年,采用直線法計提折舊, 預計殘值收入4萬元;5年中每年銷售收入10萬元,付現(xiàn)成本第一年 4萬元,以后逐年增加修理費2000元,另需墊支營運資金3萬元。 (所得稅率40%,資金率百分之十
1/2092
2021-10-24
小規(guī)模納稅人增值稅申報表不含稅銷售額不對 怎么手動填寫修改呢?
1/364
2022-01-19
老師,你好,我想請教一下,增值稅申報已繳費,可以去稅務局申請更改嗎?
1/272
2022-08-08
小規(guī)模月收入沒超過3萬元,在做賬時,增值稅銷項稅改轉(zhuǎn)到哪個科目?
1/629
2019-01-03
季度所得稅申報收入和增值稅申報收入相差0.09 系統(tǒng)提示 怎么修改呢?
1/897
2020-05-13
營業(yè)稅改增值稅后,賬目上的收入按含稅收入算還是按不含稅收入算
1/1062
2017-04-10
公司改制,資產(chǎn)評估多了幾千萬,增值的分錄怎么做?涉及遞延所得稅嗎?
5/3418
2017-05-19
小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在是定額稅 如果改成月銷售額10萬以內(nèi)免增值稅呢
1/1031
2019-01-21
上海的稅務申報系統(tǒng)如何更改上月申報的增值稅申報數(shù)據(jù)并導出呀
1/2343
2018-11-08
生產(chǎn)車間改造為無塵車間發(fā)生的改造費如何做分錄?
1/287
2020-12-17
老師,請問辦公室裝修改造費用,應該怎么寫會計分錄???
10/759
2022-08-10
老師,請問辦公室裝修改造費用,應該怎么寫會計分錄???
1/740
2022-08-10