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我的公司是貿(mào)易公司,為什么申報(bào)增值稅時(shí),都是生產(chǎn)型的?可以改的嗎?
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2024-04-16
為什么增值稅勾選平臺(tái)導(dǎo)出來(lái)的表格不能修改,刪除一列都不可以了?
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2019-11-06
增值稅專用發(fā)票地址少填了層數(shù)發(fā)票改可以用嗎,發(fā)票還用重新開嗎
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2019-09-02
老師 ,請(qǐng)問(wèn)你一個(gè) 問(wèn)題,就是開增值稅普票的時(shí)候,發(fā)票日期可以更改嗎
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2018-06-22
帶征稅后利潤(rùn)個(gè)人所得稅計(jì)稅依據(jù)是什么? 是查賬征收的,營(yíng)改增企業(yè)
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2017-02-09
非營(yíng)利組織以前是交5個(gè)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)稅的,現(xiàn)在改交幾個(gè)點(diǎn)的增值稅了
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2016-06-26
老師,我想問(wèn)下,增值稅表是不是在抄報(bào)稅后,自動(dòng)生成,不對(duì)的,手動(dòng)修改
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2019-04-16
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬(wàn)元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬(wàn)元,出租2017年5月購(gòu)置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬(wàn)元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元: (5)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬(wàn)元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià)100萬(wàn)元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
老師,我們公司小規(guī)模,今天修改了2季度的增值稅申報(bào),2季度有稅款的,因?yàn)橛虚_3%普通發(fā)票,現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來(lái)申報(bào),修改后,我增值稅就出現(xiàn)了預(yù)交狀態(tài)了,我要調(diào)整賬務(wù)吧?
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2020-08-14
老師, 5月份營(yíng)改增, 醫(yī)療服務(wù)(理療/掛號(hào))改繳增值稅,稅率是多少? 馬上要達(dá)80萬(wàn)要被認(rèn)定一般納稅人了,中草藥稅率13%,西藥和醫(yī)療服務(wù)各按多少? 醫(yī)療服務(wù)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),稅負(fù)很高怎么避稅?
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2016-04-13
賓館服務(wù),16年5月營(yíng)改增,客人一直未結(jié)賬,在2016年12月才開的票,連同16年1到4月的票在稅務(wù)局代開增值稅專票的,稅務(wù)局現(xiàn)在說(shuō)我們虛開,我們這是真實(shí)業(yè)務(wù),老師如果我們已經(jīng)把營(yíng)改增之前賬也開成增值稅票有什么處罰條款
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2017-10-24
“營(yíng)改增”后全額開具勞務(wù)費(fèi)或服務(wù)費(fèi)發(fā)票,全額納稅,增值稅稅率6%,城建稅和教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加是增值稅額的12%,稅款合計(jì)為銷售額的6.72%,因?yàn)閱挝徊唤o上保險(xiǎn) 我委托外包資源部上的保險(xiǎn),現(xiàn)在營(yíng)改增后 我自己繳納的稅是多少?怎么算?
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2016-04-18
老師,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后購(gòu)買的稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)買的時(shí)候怎么做賬次月全額抵扣的時(shí)候怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
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2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營(yíng)改增后的項(xiàng)目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個(gè)300萬(wàn)元的項(xiàng)目,本月業(yè)主結(jié)算了80萬(wàn)元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬(wàn)元的工程管理費(fèi)用,我是把80萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)給對(duì)方,還是扣除1.6萬(wàn)元的管理費(fèi)用后,余款轉(zhuǎn)給對(duì)方合適?請(qǐng)老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請(qǐng)教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營(yíng)改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬(wàn)*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解
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2016-06-05
老師,想請(qǐng)教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營(yíng)改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬(wàn)*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯(cuò)誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。( ) 正確 錯(cuò)誤 【53】 營(yíng)改增后,餐飲行業(yè)可以向國(guó)稅部門申請(qǐng)領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,在收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯(cuò)誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會(huì)在正常且符合交易慣例的時(shí)間內(nèi)交付大樓,則此時(shí)滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯(cuò)誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營(yíng)改增后計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是以收入含稅計(jì)提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費(fèi),營(yíng)改增后政策代收電費(fèi)要按轉(zhuǎn)售電費(fèi)處理。即確認(rèn)收入。但若我確認(rèn)收入,不能確認(rèn)成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費(fèi)這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問(wèn)題一:房地產(chǎn)可否進(jìn)行轉(zhuǎn)售電費(fèi)行為 在問(wèn)題一可行的情況下問(wèn)題二,房地產(chǎn)為以前的老項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,那么對(duì)于轉(zhuǎn)售電行為可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2016-12-15
請(qǐng)問(wèn)這次營(yíng)改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢(shì)?
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2016-04-15