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發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
我想咨詢一下,個(gè)人所得稅app申報(bào)提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報(bào)提交之后,顯示本次申報(bào)已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報(bào)明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
我是從期末銷項(xiàng)20 進(jìn)項(xiàng)15 減免1 的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅) 15 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 1 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4 想出的一道題目 ,若當(dāng)月稅務(wù)局代開發(fā)票已繳稅金5 當(dāng)月銷項(xiàng)10 進(jìn)項(xiàng)8 月末結(jié)轉(zhuǎn)的完整的分錄怎么寫
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2021-12-27
預(yù)交稅是什么意思?什么情況下會(huì)預(yù)交稅?
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2019-12-30
你好,預(yù)交稅這個(gè)月交不上,可以下個(gè)月或者晚幾天交嘛
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2019-10-22
老師,請(qǐng)問這是要補(bǔ)交稅嗎?要補(bǔ)多少?怎么算的?謝謝!
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2020-05-29
經(jīng)法院拍賣的樓宇的企業(yè)需交納企業(yè)所得需交稅嗎
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2015-12-20
如果改成是個(gè)人持H股交易呢,不是居民企業(yè),如何交稅
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2021-12-21
請(qǐng)教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 比如:一月計(jì)提附加稅。 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???
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2022-04-09
請(qǐng)問下我們公司是建筑公司,在2020年的時(shí)候有做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時(shí)的分錄是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個(gè)如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢? 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為 910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報(bào),30萬以下,1-2月已做計(jì)提附加及附加增值稅,每月計(jì)提時(shí)如下處理:DR:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 CR:應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報(bào)時(shí),已無須繳納增值稅,怎么沖減計(jì)提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
"請(qǐng)教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 比如:一月計(jì)提附加稅。 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???"
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2023-03-08
增值稅申報(bào),發(fā)票的已交稅額,不在我填寫那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務(wù),第二列是服務(wù),系統(tǒng)強(qiáng)制要我填寫服務(wù)那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示,,如果我填寫在第二列服務(wù)列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
5月匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的納稅調(diào)增計(jì)提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了,增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元,但是在4月提交第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報(bào)表,年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應(yīng)該怎么報(bào)呢?
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2017-07-13
#請(qǐng)問#,在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費(fèi)因水表有問題更換水表用不了,然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補(bǔ)交水費(fèi)50元。這樣的情況下物業(yè)公司補(bǔ)交的50元怎么做賬?是不是前面交的和后面交的加起來記電費(fèi),請(qǐng)問這樣做對(duì)不對(duì)?
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2019-12-05
老師,請(qǐng)問一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報(bào)城建教育附加稅時(shí),是按這個(gè)應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個(gè)已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
你好,我想問一下,我們公司是一個(gè)汽貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營(yíng)汽車的銷售,零配件的銷售,以及保險(xiǎn)的銷售,還有買保險(xiǎn)送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車,車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了,保險(xiǎn)也是第三方平臺(tái),那邊都已經(jīng)交過稅了,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問要交什么稅?
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2016-07-27