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企業(yè)年底凈利潤為負,但有業(yè)務(wù)招待費,在所得稅月季度申報填表時應(yīng)該如何填寫
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2019-01-13
老師好,小微企業(yè)所得稅稅率5%,是季度繳納時就可以按5%繳納嗎?還是季度繳納按25%,年度匯算清繳的時候才按5%?
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2020-07-01
老師麻煩問一下 這個利潤的成本應(yīng)該怎么算啊 就是報10-12月份的企業(yè)所得稅,這個季度是2494708.75 1-12月合計是7379031.36本年度已交企業(yè)所得稅19537.3 要是10-12這個季度交12473.5應(yīng)該是多少利潤
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2022-01-10
我2017年第四季度報企業(yè)所得稅申報有誤,可以在今年的匯算清繳修正嗎?? 匯算清繳不就是修正去年的數(shù)據(jù)嗎,我現(xiàn)在申報2018年第一季度企業(yè)所得稅,彌補虧損沒有金額彈出來,是不是要做了匯算清繳才能彈出來呢?剛才說填寫有誤,就是沒有將利潤總額負數(shù)填上,現(xiàn)在要如何修正?
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2018-04-25
老師,你好,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的公司,免征企業(yè)所得稅,季度企業(yè)所得稅報表怎么填寫啊?公司只有免稅銷項收入,沒有營業(yè)成本,我的主表和附表怎么填寫
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2019-10-10
分公司申報季度企業(yè)所得稅稅率應(yīng)該是按照總公司稅率進行申報的嗎,而且不是按照分公司的應(yīng)稅所得額申報,要與總公司合并計算后(按分攤標準)得出分公司應(yīng)稅所得額然后申報預(yù)繳稅款。
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2020-07-06
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的,免征部分的增值稅稅款要不要計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計算企業(yè)所得稅?
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2019-03-07
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時可以申請退所得稅么
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2022-03-15
我司第一個季度的利潤為負數(shù)故沒有繳納企業(yè)所得稅,上個季度實現(xiàn)利潤,請問怎么計算上個月的企業(yè)所得稅呢?要減掉以前虧損的嗎?如果要的話,那不是直接按利潤表上的本年累計數(shù)就行?
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2018-07-10
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅月季度申報盈利,A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行出現(xiàn)符合條件的小微型利企業(yè)堅企業(yè)所得稅130.71,我申報不了
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2019-10-03
老師,我們是小規(guī)模酒店,季度申報稅,這樣填寫增值稅報表和企業(yè)所得稅報表對嗎?
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2020-10-10
老師,請問一下企業(yè)所得稅季度申報的第3行填的數(shù)據(jù)是否要減去利潤表中的所得稅費用
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2019-07-10
老師,匯算清繳今天報送完畢。然后過幾天再申報今年一季度的企業(yè)所得稅季度報表,就可以彌補之前年度包括2019年的虧損了嗎?
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2020-04-02
你好 請問小微企業(yè)季度所得稅優(yōu)惠明細表第一行數(shù)據(jù)怎么計算出來的
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2020-01-02
老師您好,我是新到的一個企業(yè)作會計工作的,在第三季度所得稅申報時,由于會計沒有交接,以前季度也不知道是怎么申報的,因為9月分趕上國地稅合并,原地稅局的專管員也不給查以前的申報計錄,帳上是有收入的,老板不讓報收入,所以我就沒有申報收入。但是我現(xiàn)在想來,還是以帳為主吧,所以在第四季度所得稅申報時我該怎么報,之前第三季度沒有申報收入,是在年度所得稅匯算清繳時調(diào)增么
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2018-11-03
小規(guī)模廣告公司,所得稅B類,所得稅匯算時遇到幾個問題。1、每個季度申報時,他都有小型微利企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,我把四個季度的減免加起來減免了49455.63,我不知道這個每個季度是怎么算出來的,希望老師解答下?2、所得稅年報時,他的小型微利企業(yè)減免所得稅系統(tǒng)出來是40637.07,這個我知道怎么算,問題是為什么年報的減免比每個季度減免加起來的和還少些不相等呢? 圖片只能上傳3張
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2017-05-04
我想問下老師關(guān)于報稅的問題,企業(yè)是不是分小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人企業(yè)。再者就是在納稅的時候是不是需要提供小規(guī)模申報表主表,季度所得稅A類,某某市地方稅納稅綜合申報表,個人所得稅,某某市地方稅收的納稅綜合申報表。這些表是必須提供的還是
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2016-04-24
老師,關(guān)于年報和第四季度企業(yè)所得稅申報的問題。 22年第四季度所得稅累計成本我這邊少報25萬的,因為想控一控季度交的企業(yè)所得稅,是打算在企業(yè)所得稅匯算清繳時按實際的來,該調(diào)減調(diào)減,該交稅交稅。 問題大不? 如今要填寫年報了,年報的數(shù)據(jù)按照實際的填寫,可以嗎?就是比較擔心和第四季度申報的數(shù)據(jù)比對......俺也說不清。
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2023-03-28
所得稅申報表,二季度的季初金額是第一季度季末數(shù),第二季度季末的金額就是本季度資產(chǎn)負債表中的期末余額嗎?
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2020-07-13
在本月報企業(yè)所得稅是,這個季度的成本和利潤填錯了,所以顯示預(yù)繳1000多的企業(yè)所得稅,那我要怎么更正過來
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2016-10-20