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增值稅納稅申報(bào)表附列資料 表二中 第35行本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票 中金額怎么算的,根據(jù)圖中
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2018-07-06
上個(gè)月增值稅交了,為什么這個(gè)月申報(bào)報(bào)表里有欠繳稅額,還是上個(gè)月的增值稅。這個(gè)月報(bào)表該怎么調(diào)整?。?/span>
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2017-07-10
老師,去年第三季度的增值稅已交稅款后報(bào)表更正為不交稅,今年申報(bào)要抵減這部份稅款增值稅報(bào)表怎么填
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2021-07-07
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過(guò)30萬(wàn) 還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎
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2020-07-12
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專(zhuān)用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄?通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
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2018-11-02
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,那么財(cái)務(wù)報(bào)表和個(gè)稅按月申報(bào)還是按季申報(bào)?
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2018-05-09
《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》這個(gè)表要怎么填啊,我在報(bào)增值稅時(shí)不填的話(huà)不能申報(bào)
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2018-06-09
我是增值稅一般納稅人,我這個(gè)月我開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,那么我這個(gè)金額在增值稅申報(bào)表中的哪里反應(yīng)
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2016-10-23
增值稅一般納稅人,5月份把收購(gòu)發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成免稅普票了,6月沖紅上學(xué)錯(cuò)開(kāi)免稅普票,本月申報(bào)增值稅報(bào)表提示要填列附表增值稅免稅明細(xì)表,但企業(yè)實(shí)際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對(duì)應(yīng)主表,該附表應(yīng)如何填列?急!糾結(jié)??!
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2019-07-08
金稅盤(pán)的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列,增值稅納稅申報(bào)主表中沒(méi)有自動(dòng)反饋,在主表中的第23項(xiàng)應(yīng)納稅額減征額欄填了-480,是這樣填嗎?
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2019-02-12
如何在會(huì)計(jì)學(xué)堂打印出增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表以及其它稅種申報(bào)表呢?因?yàn)楝F(xiàn)在這些報(bào)表不知道如何正確填寫(xiě),所以說(shuō),想把它們一一都打印出來(lái),按著老師講解的去試著填一下!
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2019-07-22
小規(guī)模納稅人申報(bào)表,其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額填什么數(shù)值?
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2022-01-07
企業(yè)適用于簡(jiǎn)易征收方法,在申報(bào)時(shí)主要填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2017-05-08
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報(bào)增值稅無(wú)票收入了,這季度我需要把上季度申報(bào)的無(wú)票收入紅沖,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎樣填寫(xiě)?
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2020-07-15
老師好!當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票本來(lái)想作廢但忘記了,這樣導(dǎo)致增值稅納申報(bào)表收入跟賬上對(duì)應(yīng)不上,請(qǐng)問(wèn)需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報(bào)表一致嗎
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2022-10-20
新能源汽車(chē)企業(yè),收到的國(guó)家補(bǔ)貼免征增值稅,在納稅申報(bào)表里填在哪里?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里減免性質(zhì)代碼及名稱(chēng)選擇那一項(xiàng)?
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2019-11-09
申報(bào)增值稅時(shí),存在以下錯(cuò)誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
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2022-02-16
老師,9月份交了稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,9月份交了稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票,主表都是零。
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2019-10-10
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫(xiě)的?
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2020-05-22