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老師,去年第三季度的增值稅已交稅款后報(bào)表更正為不交稅,今年申報(bào)要抵減這部份稅款增值稅報(bào)表怎么填
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2021-07-07
報(bào)國(guó)稅的時(shí)候,有個(gè)預(yù)交增值稅報(bào)表,如果單位沒(méi)有預(yù)交增值稅,是不是這個(gè)報(bào)表就不用報(bào)了,還是需要0申報(bào)
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2017-04-10
2月增值稅納稅表已經(jīng)申報(bào)成功,現(xiàn)在要更改2月增值稅納稅表,1月已繳納稅款跟二月已交稅款填哪欄?
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2018-04-13
老師你好!去年有固定資產(chǎn)清理收入5000元,開(kāi)具增值稅發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅也有申報(bào)。但這種情況下財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比增值稅申報(bào)表的申報(bào)總額少5000元。這合理嗎?匯算清繳報(bào)告要注明嗎?
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2020-05-28
小規(guī)模增值稅申報(bào)表季報(bào)沒(méi)超9萬(wàn)是填小微企業(yè)還是未達(dá)起征點(diǎn)
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2015-10-10
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問(wèn)題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-21
老師,我一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則簡(jiǎn)易征收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)做了營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,這個(gè)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要怎么填報(bào)?
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表上面貨物跟服務(wù)欄分開(kāi)填,是不是在60萬(wàn)之內(nèi)都是免增值稅的呀?
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2020-07-03
建筑服務(wù)※某鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡口電源安裝費(fèi)填小規(guī)模增值稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù)欄,還是填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄
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2020-04-05
老師,小規(guī)模本季只開(kāi)了一張紅沖發(fā)票,累計(jì)收入為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2019-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額16欄是怎么計(jì)算得來(lái)的?本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額也跟稅控盤的銷項(xiàng)稅額不一樣?
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2021-01-06
小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對(duì)不上,是按照3%計(jì)算的
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2023-04-11
你好,我想報(bào)小規(guī)模增值稅,一月份我開(kāi)的都是專票,現(xiàn)在我看到增值稅申報(bào)表里有貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)都有數(shù),該怎么弄呢
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2020-04-17
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來(lái)的,但是開(kāi)的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來(lái)的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理
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2022-04-14
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒(méi)有做收入但是正常開(kāi)具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來(lái)申報(bào)??
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2017-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入預(yù)繳增值稅后,在增值稅申報(bào)表(四)中填寫抵扣預(yù)繳稅款后,這個(gè)金額是不是自動(dòng)就反映到主表當(dāng)中去了,還是說(shuō)需要手動(dòng)填寫?增值稅申報(bào)主表第28行①分次預(yù)繳稅額
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2018-11-03
老師,營(yíng)改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表申報(bào)季不到9萬(wàn)的要填寫附表嗎,到了9萬(wàn)的是把超出部分填入附表,還是所有銷售額,在金稅三期的申報(bào)中
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2016-11-28
老師你那有增值稅一般納稅人申報(bào)表嗎? 我是想要個(gè)EXCEL,自己手工填寫,之后拿去大廳申報(bào), 增值稅表一不讓填負(fù)數(shù),沒(méi)辦法,只能自己手工做的拿去大廳申報(bào)了
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2022-09-01
老師,我想請(qǐng)教下,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅專用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開(kāi)填寫的對(duì)嗎?應(yīng)納稅額也是要分開(kāi)填寫對(duì)嗎?
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2019-06-18
建筑業(yè)企業(yè),營(yíng)改增,外經(jīng)證外地開(kāi)票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡(jiǎn)易征收預(yù)交3%(開(kāi)3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開(kāi)11%的增值稅專用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡(jiǎn)易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10