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某市財(cái)政收到國(guó)庫(kù)報(bào)來(lái)的“一般預(yù)算入日?qǐng)?bào)表”,其中,“稅收收入—增值稅—國(guó)內(nèi)企業(yè)增值稅—股份制企業(yè)增值稅”500 000元,“非稅收入—行政事業(yè)性收費(fèi)收入—工商行政事業(yè)性收費(fèi)入—企業(yè)注冊(cè)登費(fèi)” 800 000元。某市財(cái)政收到財(cái)政國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)報(bào)來(lái)的預(yù)算支出結(jié)算清單,財(cái)政國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)以財(cái)政直接支付的方式,通過財(cái)政零余額賬戶支付 “一般公共服務(wù)支出—人力資源事務(wù)—人才引進(jìn)費(fèi) 用”30000元。某市財(cái)政年終“一般公共預(yù)算本級(jí)收入”科目貸方余額500 000元,“一般公共預(yù)算本級(jí)支出”科目借方余額 490000元。
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2023-04-05
老師 一般納稅人按月申報(bào)增值稅如果3月15日一直未申報(bào)1月份增值稅,3月25日在進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣并申報(bào)1月份的增值稅,除了交滯納金之外還有什么不利因素。
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2020-02-25
雙定戶一季度增值稅普通發(fā)票超過三十萬(wàn)怎么申報(bào)個(gè)稅和增值稅
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2021-04-28
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納增值稅比賬上多一分錢,怎么處理呀
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2017-07-04
(增值稅申報(bào)表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方 是嗎?
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2020-05-09
小韓在今年成立了一家小規(guī)模服務(wù)型公司,7月與一家公司簽訂長(zhǎng)期合同, 合同約定甲方每月將204000元的訂單交于小韓,小韓需開具相應(yīng)增值稅發(fā) 票。在7月小韓開具了2張?jiān)鲋刀悓F卑l(fā)票,分別是1%我染的101000元p 3%稅率的103000元;8月在財(cái)務(wù)的建議下相同稅率相同金額的發(fā)票改成了 增值稅普通發(fā)票;9月目前還未開具。已知789三個(gè)月小韓公司共計(jì)發(fā)放工 資20萬(wàn)元,租金10萬(wàn)元,其余費(fèi)用8000元。 問題1:在9月不開具發(fā)票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金? 問題2:在9月正常開具發(fā)票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金?
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2022-02-16
老師您好,小規(guī)模企業(yè),開了幾張發(fā)票,普票,專票都有,報(bào)稅的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表填了,那其他的稅種可以零申報(bào)嗎 ?
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2021-01-20
由于小規(guī)模納稅人是按季度申報(bào)增值稅,但是本季度內(nèi)公司正常開具了銷售貨物的發(fā)票需要交納增值稅,但是也開具了紅沖服務(wù)類型業(yè)務(wù)的發(fā)票,那申報(bào)的時(shí)候服務(wù)類的增值稅本季度是負(fù)數(shù),請(qǐng)問這樣子填寫進(jìn)去的增值稅申報(bào)表可以正常在網(wǎng)上申報(bào)成功嗎?
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2017-09-17
我公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在還沒有產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅。這個(gè)月公司繳納了稅控設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi),那我需不需要在申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表),還是在需要繳納增值稅的時(shí)候再申報(bào)增值稅抵減?
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2020-05-11
這個(gè)月國(guó)稅上申報(bào)增值稅是2478.19,地稅申報(bào)附加稅時(shí)是不是只要這樣填入
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2017-08-04
增值稅申報(bào)及個(gè)稅申報(bào) 會(huì)計(jì)是要去哪個(gè)稅務(wù)局開通及綁定
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2019-12-21
小規(guī)模公司按季度申報(bào)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益是按月還是按季度?
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2020-04-15
新個(gè)體戶,第一次報(bào)稅,季度申報(bào)增值稅沒有報(bào)表,也沒有待辦,怎么辦
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2020-07-09
請(qǐng)問,領(lǐng)票員可以在國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)增值稅嗎
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2019-09-16
增值稅申報(bào)時(shí)因沖銷上月收入造成簡(jiǎn)易征收稅額為負(fù)數(shù),該怎么填寫申報(bào)表
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2017-09-14
老師,請(qǐng)問下當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)稅費(fèi)是1000元,稅局已扣款1000元,但由于增值稅加計(jì)抵減額50元沒有抵減,所以更正了申報(bào),導(dǎo)致申報(bào)表稅額和銀行扣款相差50元,后期打算去申請(qǐng)退稅,分錄該如何做啊
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2019-07-07
老師,您好,小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,沒超過30萬(wàn),請(qǐng)問無(wú)票收入,填入哪里?
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2020-07-08
小規(guī)模企業(yè),第一次按季度申報(bào)增值稅,其中有一個(gè)月開票超過3萬(wàn),季度未超過9萬(wàn),那需要交增值稅嗎?
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2016-07-15
老師 增值稅申報(bào) 汽修廠購(gòu)置的汽修設(shè)備計(jì)固定資產(chǎn)吧 要填固定資產(chǎn)申報(bào)表吧 有什么需要注意事項(xiàng)
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2017-05-31
我們?cè)?0月增值稅申報(bào)時(shí),未開票銷售收入填了30W,11月開票50W,包含了上個(gè)月的30W,本月繼續(xù)申報(bào)30W,但是附表一的未開票銷售收入不讓填負(fù)數(shù)(需要專管員同意),請(qǐng)問申報(bào)表附表一應(yīng)該怎么填?
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2018-11-14