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老師,我19年個人工資薪金申報投訴的,處理結(jié)果是調(diào)成非正常,我賬務(wù)怎么處理? 借:現(xiàn)金 貸:利潤分配—未分配利潤 對嗎?
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2020-07-01
報表未分配利潤期末-期初不等于凈利潤是不是一定錯了呀?
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2018-10-15
今年沖回上一年多計提的企業(yè)所得稅 分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的利潤不一致 這樣子怎么操作 要調(diào)整未分配利潤的期初數(shù)嗎 做所得稅匯算清繳要把這部分多計提的所得稅納稅調(diào)增嗎
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2022-04-18
老 師早晨,以這個財務(wù)報表為例,其它科目明細(xì)我都有的,損益表是這樣接入嗎,但我這條分錄還不平,差額是本年利潤-利潤分配4209.02
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2021-03-07
老師,編制當(dāng)月報表,利潤表的本年累計數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)是一樣的嗎
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2016-09-21
(三)甲企業(yè)是乙企業(yè)的母公司,擁有其60%的表決權(quán),甲企業(yè)取得乙企業(yè)控制權(quán)時,乙企業(yè)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值等于公允價值。2021年甲、乙企業(yè)的有關(guān)資料如下: 1.甲、乙企業(yè)當(dāng)年報告的凈利潤分別為4 500萬元和1 000萬元。 2.年末,兩個企業(yè)的個別資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益資料分別為:甲企業(yè) 6 500萬元,其中股本5 000萬元,未分配利潤1 500萬元;乙企業(yè)2 800萬元,其中股本1 800萬元,未分配利潤1 000萬元。 3.雙方的資本公積、盈余公積、年初未分配利潤均為0。 要求:不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)及其他業(yè)務(wù),計算確定2021年度合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤表中如下指標(biāo)(金額單位:萬元)
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2022-09-04
損益類科目是每個月底 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 本年利潤是年底 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-25
2019年年初A股份有限公司的股本為10000萬元,每股面值1元,未分配利潤貸方余額為8000萬元。當(dāng)年實現(xiàn)凈利潤5000萬元,宣告分配現(xiàn)金股利2000萬元,按每10股送3股的比例派發(fā)股票股利(已發(fā)放)。假定A公司按照2019年實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積,5%提取任意盈余公積,則A公司2019年底“利潤分配——未分配利潤”科目的余額為( ?。┤f元。 A.13000 B.7250 C.6500 D.3500
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2020-02-25
沒有,年末結(jié)轉(zhuǎn)時借:本年利潤(紅字),貸利潤分配-未分配利潤(紅字)借 本年利潤 貸 期初余額:5 30)12 20)5+12(年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤) 本期發(fā)生額:12
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2023-02-17
2. 某企業(yè)年初未分配利潤貸方余額為400萬元,本年實現(xiàn)凈利潤1600萬元,按凈利潤的10%提取法定盈余公積,提取任意盈余公積100萬元,向投資者分配利潤80萬元。該企業(yè)年末可供分配利潤為( )萬元。 A.1840 B.2000 C.1740 D.1680 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:B 我的答案:D 參考解析: 本題考核的是利潤分配的知識點(diǎn),企業(yè)當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤加上年初未分配利潤(或減去年初未彌補(bǔ)虧損)和其他轉(zhuǎn)入后的余額,為可供分配的利潤??晒┓峙淅麧?400+1600=2000(萬元)。 D?
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2020-04-22
老師,我是小規(guī)模,2019年虧損,做12月份憑證的時候,是要把本年利潤的數(shù)字,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤,做一張這樣的憑證嗎?
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2020-01-08
公司本年利潤借方發(fā)生額5000,貸方發(fā)生額10000,利潤分配_未分配利潤的分錄金額怎么寫??
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2017-04-01
利潤分配未分配利潤,是在利潤總額減去所得稅后,還有彌補(bǔ)后?
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2019-06-19
我們單位年底的時候有盈利,按照凈利潤的10%我提取了法定盈余公積,請問我是不是應(yīng)該將這凈利潤的10%科目為利潤分配-提取法定盈余公積轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤里?
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2020-06-28
辦的分公司獨(dú)立核算 總公司需要編合并報表不 合并報表是所得稅匯算清繳的時候編還是好久編哦?
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2017-03-22
2022年12月份有利潤,前會計把未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到盈余公積,剩下的轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤用于分紅,但是現(xiàn)在也沒有分,掉在應(yīng)付利潤的,資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤為0,現(xiàn)在匯算清繳,業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)增,繳納所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤為負(fù)數(shù) ,需要更正申報嗎?
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2023-05-03
年底結(jié)賬年結(jié)是怎么操作???是先出資產(chǎn)負(fù)債便讓后按照資產(chǎn)負(fù)債表上的本年利潤在做一筆分錄嗎?借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤嗎?
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2018-12-30
我用word2007制作郵件合并時,打開excel數(shù)據(jù)源時,顯示無法打開數(shù)據(jù)源的對話框。是版本問題還是?
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2019-10-07
我用word2007制作郵件合并時,打開excel數(shù)據(jù)源時,顯示無法打開數(shù)據(jù)源的對話框。是版本問題還是?
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2021-02-25
老師:17年預(yù)付2萬當(dāng)時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款5萬,收到專票7萬,我這樣做分錄對嗎?但我這樣做,利潤表沒體現(xiàn)到這未分配利潤???資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)不等于期初未分配利潤十利潤表中的凈利潤請祥細(xì)說明與分錄。謝謝
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2019-06-17