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未納入海關統(tǒng)計出口的樣品費,沒有做報關出口,貨已經出了,以什么資料入賬?我們一直都是報的免稅出口銷售額,這個樣品費也是按免稅出口銷售額申報還是要出口轉內銷申報?
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2024-01-05
你好!淘寶上采購商品無法取得專用增值稅發(fā)票出口后怎樣在出口退稅申報系統(tǒng)進行不退稅申報?
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2019-11-27
外貿企業(yè)的來料加工和生產企業(yè)的來料加工都不需要在出口退稅系統(tǒng)把出口收入錄進去嗎,只用報國稅的增值稅嗎?
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2019-12-21
老師,您好!想問一下,申報增值稅和出口退稅系統(tǒng)的金額都是按照報關單的出口日期的那個月的匯率折算的吧?還有出口退稅的所屬期和增值稅一樣的嗎?因為我們公司出口報關的單不多,我想出口退稅到時候一起申報,不知這樣是否可以操作?不同月份的報關單可以一起申報嗎?
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2019-09-18
外貿企業(yè)出口退稅,一張報關單上面有兩行,同一個產品數(shù)量不一樣,但進項發(fā)票開在同一張發(fā)票上,出口退稅系統(tǒng)中報關單兩行需要分開錄入嗎?進項發(fā)票開在一張上怎么辦
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2020-01-06
出口退稅率是0 的貨物出口后,還需要在網上申報退稅嗎?取得的進項稅可以抵扣嗎?如果按內銷的話還需要開票嗎?按多少金額計提銷項稅? 還有我們公司之前有一次出口,進項稅認證了 但是沒申報抵扣, 后來發(fā)現(xiàn)退稅率是0,這部分進項稅應該怎么處理???
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2017-11-17
應收帳款(出口退稅)有余額,如何做調整分錄? 公司出口產品購進時做憑證,借:庫存商品,應交稅費(出口退稅) 貸:應付帳款 。月底預估退稅,借:應收帳款(出口退稅) 貸:應交稅費(出口退稅),次月收到國稅退稅做如下憑證,借:銀行存款,貸:應收帳款(出口退稅),現(xiàn)在應收帳款借方有1分余額,調整憑證應該怎么做?借:??貸:應收賬款 0.01
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2018-11-07
老師,因為生產企業(yè)購進非自產商品出口了,做免稅收入,產品進項抵扣的同時做了進項稅額轉出,我不太會入賬,如果做了借產成品,進項稅額轉出2000,貸應付賬款。 那進項稅額就少了2000,同時退稅金額和實際出口申報退稅的金額就差了2000.該怎么入賬進項稅轉出呢?
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2025-07-09
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應交稅費-應交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
新版發(fā)票勾選抵扣系統(tǒng)操作指南有嗎,包含出口企業(yè)的
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2020-07-18
老師,請問下海關開給我們的增值稅可以抵扣嗎,我們沒有進出口資質
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2019-12-20
出口企業(yè),是不是當月收到的發(fā)票,當月不能抵扣,要下月才能抵扣
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2021-06-29
我是進出口代理公司,海關開具的增值稅是雙抬頭(即我公司和客戶),現(xiàn)請問,這張稅票應該由誰來抵扣?
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2017-02-17
某自營出口生產企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為9%。2019年9月有關經營業(yè)務為:購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元,外購貨物予以抵扣進項稅額26萬元通過認證。當月進料加工出口貨物耗用的保稅進口料件金額為100萬元。上期末留抵稅款6萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元。收款113萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。計算該企業(yè)當期的“免、抵、退”稅額。
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2022-03-19
出口貨物退稅率 是稅局為每家出口企業(yè)核定的嗎
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2018-03-16
老師 請問出口生產制造企業(yè)的出口退稅率是多少
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2022-08-16
免抵退申報流程怎么操作
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2020-06-15
免抵退無紙化的備案申請
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2019-07-13
小規(guī)模能辦理免抵退稅嗎
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2018-12-14
當期應納稅額為負數(shù),且當期免抵退稅額較小時,當期應退稅額=當期免抵退稅額,結轉下期抵扣的進項稅額=當期應納稅額絕對值-當期應退稅額,是不是就是比如當月應納稅額是 -220000,當月的免抵退稅是180000,也就是應退稅額為180000,那下月抵扣的進項稅要220000-180000=40000?
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2018-12-14