国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

公司籌建期,內(nèi)帳和外帳人員工資分別如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
2/1812
2016-12-23
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計(jì)工行的帳時需要做什么說明嗎?
2/951
2015-11-16
老師你好,建筑行業(yè)然后項(xiàng)目上管理人員的社保是怎么計(jì)提和發(fā)放呢,分錄也麻煩寫下
1/848
2021-03-03
請問醫(yī)院搞改擴(kuò)建項(xiàng)目,設(shè)計(jì)金額100萬元左右,需要對資金進(jìn)行專戶管理嗎?為什么?謝謝!
2/372
2022-03-28
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個我想不明白
1/821
2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
1/840
2018-07-26
倉庫管理人員的工資 車間管理人員的工資 計(jì)入什么科目
1/3051
2019-07-25
我們是做建筑工程,掛靠了別人的建筑公司,600萬的工程款對方計(jì)了我們673783.78的稅金(不含管理費(fèi)),這個稅金是怎樣算出來的呢?
1/1548
2018-04-29
你好老師,建行代發(fā)工資那個選項(xiàng)怎么打不開,怎么不能點(diǎn)。
1/5828
2019-06-04
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個稅。為什么計(jì)提社保和個稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個人承擔(dān)部分嗎?
1/658
2016-10-25
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
1/787
2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請問是不是按圖片上面的調(diào)整???
1/669
2020-02-22
舉例:上個月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計(jì)提上月工資時是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
3/1600
2022-02-18
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個月再算?
1/813
2019-10-09
建設(shè)期地租計(jì)入長期待攤費(fèi)用,分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用? 建設(shè)景區(qū)
1/417
2022-03-17
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
1/366
2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時,借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
1/285
2019-11-21
公司月初發(fā)放上月工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,月底計(jì)提當(dāng)月工資時,借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時,是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際發(fā)放的工資還是計(jì)提的工資?
1/1123
2017-05-02
請問23年4月30號發(fā)放22年年終獎 22年沒有計(jì)提 ,我可以把年終獎和4月工資一并計(jì)提成管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎 然后5月報(bào)4月計(jì)提工資的個稅?這樣年終獎和工資就都計(jì)提,都報(bào)個稅啦?
1/265
2023-05-04
實(shí)發(fā)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
1/2387
2021-12-18