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老師 我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,2018年12月多計(jì)提了50萬年終獎(jiǎng),我如何不用繳納企業(yè)所得稅
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2019-05-16
老師,綠化園林企業(yè),注冊資金1000萬,這個(gè)行業(yè)屬于服務(wù)業(yè),這樣不屬于小徽企業(yè)了吧?那個(gè)所得稅不超30萬,就是針對全年的所得稅而言,沒有加增值稅吧和附加稅吧?
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2016-08-18
老師,你好,季度申報(bào)的時(shí)候,利潤總額為正數(shù),彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損,剩余的部分繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)需要怎么處理呢?是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-03-02
老師,請問一下,就是我們采用差額征稅,我們要報(bào)企業(yè)所得稅,是用差額收入去申報(bào)還是? 增值稅申報(bào)表是按差額申報(bào)的企業(yè)所得稅表是按全額收入申報(bào)呀?
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2023-01-09
公司前一季度沒有收入,只有費(fèi)用類的,第二季度有收入,但是成本和費(fèi)用暫時(shí)沒有發(fā)票入賬,怎樣處理第二季度企業(yè)所得稅,總不能收入全部繳納企業(yè)所得稅吧
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2017-08-02
老師,法人從公賬上轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶需要扣個(gè)人所得稅么?
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2019-08-09
金額有沒有規(guī)定不能超過多少呢,轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶要交個(gè)人所得稅嗎?
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2020-06-26
老師,我在預(yù)計(jì)公司第四季度企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn),今年多預(yù)繳了7千的企業(yè)所得稅,目前公司是營利準(zhǔn)狀態(tài),請問18年這多預(yù)繳的所得稅怎樣處理好?學(xué)生有三種想法:1、退稅? 2、留在明年做完18年匯算清繳報(bào)告后抵19年的企業(yè)所得稅?3、今天還有2個(gè)月,可在這二個(gè)月內(nèi)開票7萬,來抵這企業(yè)所得稅?這三種方法那種適當(dāng)?學(xué)生經(jīng)驗(yàn)不多,請老師指點(diǎn),謝謝。
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2018-11-08
書本說個(gè)體工商戶,合伙企業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)都是交個(gè)人所得稅,而其他的交企業(yè)所得稅,但為啥申報(bào)網(wǎng)寫的是企業(yè)所得稅A類和企業(yè)所得稅B類
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2018-08-01
小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算?
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2022-03-02
園林企業(yè)免企業(yè)所得稅嗎?
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2017-03-14
糧食粗加工企業(yè),應(yīng)該是免企業(yè)所得稅的吧?
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2018-11-02
比如我應(yīng)納所得額達(dá)到小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)40000,應(yīng)當(dāng)享受小微企業(yè)的優(yōu)惠,這個(gè)計(jì)算減免企業(yè)所得稅的金額
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2019-07-27
老師,稅法的企業(yè)所得稅納稅調(diào)增和調(diào)減和會計(jì)上的所得稅的調(diào)增調(diào)減指的是永久性差異嗎,暫時(shí)性差異是不是只在會計(jì)中才計(jì)算遞延所得稅
2/1896
2020-07-15
匯算清繳當(dāng)中,《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》當(dāng)中第十行第二列當(dāng)年境內(nèi)所得額數(shù)是錯(cuò)誤的,怎么修改? 第11行,第二列當(dāng)年境內(nèi)所得根本無法填寫。怎么辦?
1/1277
2020-04-13
增值稅11變成10的法律條文
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2020-05-07
那比如公司第三季度盈利,第四季度虧損。全年虧損,不想繳納第三季度企業(yè)所得稅,不然明年還得辦理退稅。那么第三季度可以在利潤總額是正數(shù)的情況下0申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?到第四季度的時(shí)候又按照正常利潤總額數(shù)申報(bào)企業(yè)所得稅
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2018-09-27
老師好,請問高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅兩面三減半的政策現(xiàn)在還能享受嗎?相關(guān)的政策文件能發(fā)一下給我嗎?請老師給予答復(fù),謝謝老師
1/1950
2020-07-03
我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,如果最近由小規(guī)模升成一般納稅人,今年的企業(yè)所得稅該怎么計(jì)算,是前三個(gè)季度按核定征收后面按一般納稅人征收,還是全年全部要按一般納稅人征收
1/2814
2017-09-30
企業(yè)每季度預(yù)繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當(dāng)期所得稅呢? 個(gè)人認(rèn)為:預(yù)繳時(shí),當(dāng)企業(yè)的預(yù)付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 年底匯算時(shí)如果要繳所得稅,則借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資
1/2035
2014-09-14