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老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ? 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢?
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2019-11-24
第四季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表里的實(shí)際利潤額\\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定應(yīng)納稅所得額 要怎么填?
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2022-03-25
第四季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表里的實(shí)際利潤額\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定應(yīng)納稅所得額 要怎么填?
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2023-03-15
2018年第一季度交了企業(yè)所得稅,二三四均虧損,整年也是虧損,現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是不是要申請(qǐng)退稅?
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2019-03-25
老師,請(qǐng)問第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)的(1)季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)?(2)季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)?
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2020-06-08
老師你好,第一季度申報(bào)時(shí)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅,那計(jì)提和支付分錄可以同時(shí)放在4月的賬務(wù)里嗎?還是3月一定要計(jì)提?
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2021-04-05
最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),沒有計(jì)提稅費(fèi),有關(guān)系嗎?應(yīng)該怎么處理呢?
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2022-01-18
公司沒開票收入,3月份有一筆理財(cái)產(chǎn)品的投資收益,請(qǐng)問在4月份申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)需要預(yù)繳那筆投資收益的企業(yè)所得稅嗎?
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2018-03-16
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)賬還沒做出來,報(bào)季度企業(yè)所得稅是大概填寫的,那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,若需要補(bǔ)交稅款,補(bǔ)完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎?
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2019-12-02
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
1、我三季度之前都是虧損的,四季度開始盈利,但是10月。11月所得稅都沒計(jì)提,12月我按全年的利潤總額計(jì)提所得稅這樣是不是不對(duì)的,而且我是按小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率計(jì)提的,這樣是不是不對(duì)的。2、正確做法是,盈利就要計(jì)提所得稅而且是按25%計(jì)提。等企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候按小微企業(yè)優(yōu)惠申報(bào)是這樣做
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2022-01-13
小規(guī)模二季度申報(bào)所得稅費(fèi)用主表要怎么填
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2023-07-13
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢,借:所得稅費(fèi)用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借:所得稅費(fèi)用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
老師,請(qǐng)問利潤表里面的利潤總額3568,計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
所得稅預(yù)繳16萬,但是季度所得稅報(bào)表是零申報(bào),季度報(bào)表是有數(shù)字的但利潤是虧損的,不知道當(dāng)時(shí)所得稅為什么零申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務(wù)局要季度報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和匯算清繳表,季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)表不一致怎么辦?我們2016年利潤是虧損三百多萬,這樣就是多繳了16萬的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報(bào)和報(bào)表不一致,申報(bào)錯(cuò)誤會(huì)受到懲罰嗎?有沒有什么別的解決方法
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2019-05-31
前兩年度工資多發(fā)了,電子稅務(wù)局中怎么調(diào)整以前年度的企業(yè)所得稅
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2023-03-08
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師好,想問一下小規(guī)模企業(yè),所得稅季報(bào),第一季度盈利,預(yù)交了。這個(gè)季度虧損,怎么申報(bào)?是不是退稅只能下一年度匯算清繳時(shí)候申請(qǐng)退稅了?
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2019-06-20
新手,現(xiàn)在第一次申報(bào)企業(yè)所得稅,看之前的會(huì)計(jì),18年的每個(gè)月利潤表中的營業(yè)成本沒有數(shù)據(jù),但是她每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本都有數(shù)據(jù)怎么回事?
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2019-04-09