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我去年4月把企業(yè)所得稅季度申報(bào)資產(chǎn)總額8千寫成八萬了,這怎么辦?有什么影響?現(xiàn)在資產(chǎn)總額2600萬多。匯算清繳怎么填寫?麻煩老師了?
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2022-04-11
老師,企業(yè)所得稅第四季度申報(bào),本年累計(jì)金額應(yīng)該是1-4季度合計(jì)吧?
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2020-01-11
老師,這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤總額是填1-6月份利潤總額還是填4-6月份利潤總額?
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2019-07-06
總分企業(yè),總公司的“企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表”的有效期起時(shí)間為2023.1.1,分公司是2022.8成立的,非獨(dú)立核算企業(yè),現(xiàn)填寫12月企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,是不是要將分公司的利潤合并申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表
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2023-01-04
2020年1月,張某由于工作表現(xiàn)突出,在取得當(dāng)月工資8000元的基礎(chǔ)上,作為獎勵,企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎金,計(jì)算張某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(備注:應(yīng)納稅所得額不超過36000元,稅率為3%;應(yīng)納稅所得額超過36000元且不超過144000元,稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元)
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2023-03-24
財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表季度申報(bào)表中有一個(gè)減所得稅費(fèi)用,它跟企業(yè)所得稅A類申報(bào)表中的第16欄本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是一個(gè)概念嗎?
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2021-10-12
老師麻煩問一下,我公司是一家非營利性民營醫(yī)院,增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的,法人正常申報(bào)了個(gè)人所得稅,還要申報(bào)經(jīng)營所得稅嗎?
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2024-06-14
老師,申請高新企業(yè),是看的企業(yè)的收入嗎,還是看企業(yè)的應(yīng)納稅所得額
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2021-07-27
零申報(bào)填完企業(yè)所得稅A表后,顯示小微企業(yè),還要填這個(gè)A201030優(yōu)惠明細(xì)表,用填什么嗎?還是默認(rèn)都是零,無需填寫?
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2020-04-05
老師您好,我們企業(yè)是小微企業(yè),企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)A類,2018版,季初資金和季末資金應(yīng)該怎么填
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2019-07-01
老師?小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是按季度申報(bào)還是什么申報(bào)的
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2021-10-08
個(gè)人獨(dú)資公司申請一般納稅人,企業(yè)所得稅還能申請核定征收嗎?
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2018-12-11
老師你好,小規(guī)模納稅人前3季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅比全年的多,第4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表該怎樣填寫?多交的部分會退回嗎?如果要退回的話怎樣操作呢?
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2022-01-19
上個(gè)月公司開了50萬的發(fā)票,因?yàn)槭且郧暗睦享?xiàng)目結(jié)算,也沒有成本票據(jù),要申報(bào)企業(yè)所得稅,如何申報(bào)呢?需要繳納多少企業(yè)所得稅?
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2019-01-14
老師,麻煩問下,核定征收的公司企業(yè)所得稅是按照收入申報(bào)企業(yè)所得稅,增值稅是按照應(yīng)交稅費(fèi)申報(bào),成本費(fèi)用正常列支做賬是嗎?
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2021-03-05
在網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),我的收入是396萬。業(yè)務(wù)招待費(fèi)是16350.沒有超過396萬的千分之五呀,怎么不是在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)全額扣除呢
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2016-06-24
昨天去交資料,因系統(tǒng)未升級,沒成功,今天回來更新系統(tǒng),然後重新提交,但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù),爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02?
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2016-08-16
老師,有企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)視頻內(nèi)容嗎? 如何申報(bào)?無收入
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2019-05-24
請問在企業(yè)所得稅申報(bào)中,企業(yè)變賣固定資產(chǎn),因折舊低價(jià)賣出,其中賣價(jià)和購買價(jià)的差額是需要填到營業(yè)外支出的損失金額中嗎?此外,納稅調(diào)整項(xiàng)目中的資產(chǎn)損失金額需要相應(yīng)填報(bào)嗎?應(yīng)該怎么填呢?謝謝!
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2020-06-03
老師你好!請問我更正申報(bào)2019年第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表,在之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)預(yù)繳了稅款5000元,現(xiàn)在13這里的實(shí)際已繳納所得稅我是否應(yīng)該填寫5000呢?但是我填寫的時(shí)候它提示我實(shí)際已繳款稅額大于稅務(wù)機(jī)關(guān)核定預(yù)繳稅額!我是否該填寫呢?
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2020-03-27