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企業(yè)所得稅2018年沒有計提,2019年1月只做了借:應交稅金-應交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅金-應交所得稅,請問我現(xiàn)在要補計提嗎
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2019-07-02
想問一下那個年報的所得稅關聯(lián)表要不要申報?
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2022-05-13
年底報稅要注意哪些?除了年報、所得稅、還有哪些?
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2023-02-28
老師:房地產(chǎn)公司未完工,年報所得稅怎樣填報
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2024-05-07
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報企業(yè)所得稅的時候沒有按小型微利企業(yè)的報,年度匯算清繳的時候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟業(yè)務也與其中一家公司有關,并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務往來,在年度所得稅申報中,需要填寫關聯(lián)業(yè)務往來報告表嗎
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2023-04-19
小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
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2020-05-13
小微企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬的,減按25%計應納稅所得額,按20%稅率繳所得稅,對年應納所得額超過100萬低于300萬的,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳所得稅,其中應納所得額是怎么計算的
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2019-09-19
匯算清繳==減:減免所得稅額(填寫A107040)問題 老師我想問一下,我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。 本年利潤:163839元 應納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 因是小微企業(yè),只需要按 應納所得稅額*10% =4095.97 因此減:減免所得稅額(填寫A107040)----這表 1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 (應納所得稅額-實繳金額=減免所得稅金額) 是這樣子填嗎?
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2022-05-27
小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計得數(shù)字
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2021-07-12
房地產(chǎn)企業(yè)補交以前年度企業(yè)所得稅,土地使用稅,印花稅,滯納金,不超過5年,怎么做賬?
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2021-12-10
電子稅務局中,所得稅年報表,企業(yè)會計度107欄中選項,只有企業(yè)類型,沒有我企業(yè)備案的“企業(yè)會計準則”,我該怎么選呀?
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2020-05-01
老師,我在填所得稅年報時企業(yè)會計準則選不上怎么回事
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2021-05-24
請教下老師,建筑業(yè)2019年第一季度和第二季度實際預繳了企業(yè)所得稅,但是在申報第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時,漏填了,現(xiàn)在可以在12月匯總填本年實際預繳的企業(yè)所得稅嗎?
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2020-01-10
發(fā)現(xiàn)前幾期財務報表和企業(yè)所得稅季度申報表有錯誤,是否可以不更改季度的財務報告和季度的企業(yè)所得稅申報表? 直接在年度財務報表和年度企業(yè)所得稅申報表中更正
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2025-02-08
適應小企業(yè)會計準則,收到跨年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應交稅費企業(yè)所得稅借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤?要調(diào)整上年資產(chǎn)負債表所得稅費用期未數(shù)嗎?
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2022-03-24
老師早上好,我想問一個問題,就是企業(yè)所得稅,18年第四季度需要繳納的,但是19年才計提,然后我19年的利潤表的企業(yè)所得就跟國稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報表的不一樣了,這種情況我應該怎么調(diào)整
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2019-10-18
老師,我想請問下,在做完2020年匯算清繳之后,自查補稅,于2021年補交2020年企業(yè)所得稅,如何做賬務處理?因為考慮到已經(jīng)做完匯算清繳,不能修改出事數(shù)據(jù),在補交2020年企業(yè)所得稅時,只參考了“工程施工”科目余額來計算企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計的利潤總額是76327.44元,因為去年虧損58830.1元,所以企業(yè)所得稅申報表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計提,還是按7632.74元計提呢?
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2019-01-04
涉及損益的調(diào)整事項,如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負債表日所屬年度(即報告年度)所得稅匯算清繳前的,應調(diào)整報告年度應納稅所得額、應納所得稅稅額;發(fā)生在該企業(yè)報告年度所得稅匯算清繳后的,應調(diào)整本年度(即報告年度的次年)應納所得稅稅額。 所以我不用改報表是嗎?只要做了調(diào)整分錄,報表自動公式計算,影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計凈利潤了吧?
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2022-06-23