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企業(yè)所得稅20%的稅率。小型微利企業(yè)如何理解啊?應納稅所得額≤100萬:企業(yè)所得稅=應納稅所得額×25%×20%?
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2019-10-31
2022第一季度企業(yè)所得稅,本來不用交稅,減:彌補以前年度虧損,沒有數(shù)據(jù),因為2021年度還沒做匯算清繳,現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難,2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦?
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2022-04-11
因2017年度最后一個月我繳納企業(yè)所得稅費用1049.45元,當時忘記計提了,本年利潤也忘記結轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補計提借:以前年度損益調(diào)整1049.45 貸:應交稅費-所得稅費用1049.45;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ; 補結轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤;現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負債表中未分配利潤(期末減期初)余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元,我應該怎么調(diào)整報表?
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2018-05-09
在我國境內(nèi)無住所但居住累計滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個人,其下列所得應在我國計算繳納個人所得稅的有(  )。 A.來源于中國境內(nèi)的勞務報酬所得 B.出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C.從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D.在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
預繳企業(yè)所得稅后企業(yè)怎么交所得稅
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2015-09-28
企業(yè)2013年發(fā)生虧損30萬元,2014年盈利20萬元,205年虧損5萬 元,2016年盈利8萬元,2017年虧損1萬元,2018年盈利2萬元,2019年盈利20萬元, 則該企業(yè)2019年應繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元?(該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅單為 25%)
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2022-05-22
匯算清繳==減:減免所得稅額(填寫A107040)問題 老師我想問一下,我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。 本年利潤:163839元 應納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 因是小微企業(yè),只需要按 應納所得稅額*10% =4095.97 因此減:減免所得稅額(填寫A107040)----這表 1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 (應納所得稅額-實繳金額=減免所得稅金額) 是這樣子填嗎?
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2022-05-27
小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應納稅所得額如果是100萬 應納所得稅應該是100*0.25*0.2=5萬,是這樣嗎?
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2019-04-21
請問,所得稅務的賬務是不是以下的做法: 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 本月結轉(zhuǎn)時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 下月繳納時 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟業(yè)務也與其中一家公司有關,并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務往來,在年度所得稅申報中,需要填寫關聯(lián)業(yè)務往來報告表嗎
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2023-04-19
問一下老師,現(xiàn)在進項稅開出時算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開的增值稅普票,現(xiàn)在能開紅字發(fā)票嗎?有期限制嗎?
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2017-03-21
請問稅控盤維護費一次交了兩年的,可以一次性抵扣嗎?
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2020-07-28
這個月做季度企業(yè)所得稅申報,所屬期限是2018.10-12月,這個季度有企業(yè)所得稅需要交,那有一行以前年度虧損,就是2017年虧損的可以抵減吧?
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2019-01-01
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
老師,您好!會計折舊年限是10年,稅法規(guī)定的折舊年限5年,需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?會形成遞延所得稅嗎?
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2020-06-04
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時,地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為:實際應納所得額 31行 實際應納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預繳所得額為560.36 。 本年應補(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
老師您好,圖一是企業(yè)所得稅法,圖二是所得稅實施條例。為什么一個投資資產(chǎn)的成本不能扣,一個又可以呢?
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2021-12-01
企業(yè)所得稅,第一年是虧損的,,我第二年可以吧利潤做成盈利的,,只要彌補第一年虧損后還是虧損的,,這樣子也是不交企業(yè)所得稅撒?
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2016-06-02
老師您好! 最近接受一家企業(yè)的外賬,有個問題。2018年年底計提所得稅后,2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅,這個分錄怎么做呢?
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2020-11-02