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小規(guī)模納稅人開增值稅通用機(jī)打發(fā)票,征收率3%,如果發(fā)票金額合計(jì)30000元,下面哪種分錄是對(duì)的 1、借銀行存款30000,貸主營(yíng)業(yè)收入30000, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 2、借銀行存款30000,貸主營(yíng)業(yè)收入29126.2,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅873.8, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅873.8,貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入873.8
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2015-09-06
老師你好,總賬的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅余額不一樣呀?
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2020-04-18
勞務(wù)大清包450含稅,請(qǐng)問稅要扣除多少?
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2019-06-28
微信當(dāng)天收款5000元,第二天實(shí)際收到4985元,15元手續(xù)費(fèi),賬務(wù)處理: 借:銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸:預(yù)收賬款5000元,次月收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣做賬對(duì)不對(duì)呢? 如果收到的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
小規(guī)模需要單獨(dú)設(shè)置應(yīng)交稅金賬本嗎?可以和其他的明細(xì)賬做在一起嗎?上年只有三個(gè)月的賬,賬本都只用了一頁(yè),可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
出口退稅出口明細(xì)表打印出來怎么沒有出口數(shù)量、出口進(jìn)貨金額、應(yīng)退增值稅稅額?什么地方錯(cuò)了,請(qǐng)教[抱拳][抱拳][抱拳]
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2019-12-04
增值稅和固定資產(chǎn)需要專門的賬本登明細(xì)賬嗎
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2016-12-16
應(yīng)交稅金 指的是 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2023-03-24
購(gòu)進(jìn)一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉(cāng)庫(kù)治理不善被盜。 購(gòu)進(jìn)一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部對(duì)外銷售
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2023-10-15
018年6月購(gòu)進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬,已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
預(yù)繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時(shí)同月如果開具銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理????!
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2018-11-11
是在金蝶系統(tǒng)做賬的,在做確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)交的增值稅,(是小規(guī)模)可以用應(yīng)交稅金-未交增值稅 科目嗎?因?yàn)閼?yīng)交增值稅里有很多二級(jí)科目(進(jìn)項(xiàng)稅額等)
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2017-04-14
老師好,小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入時(shí),貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí) 借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 這兩處理都對(duì)嗎?
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2019-05-07
老師你好,小規(guī)模企業(yè)本月應(yīng)繳未繳的增值稅,本月不計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,季度申報(bào)后直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額可以嗎?
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2021-04-13
請(qǐng)問增值稅小規(guī)模納稅人自行開具專用發(fā)票就需要用到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額而已嗎? 計(jì)提時(shí):借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 繳納時(shí): 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸銀行存款
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2020-04-10
我提問:1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對(duì)于不真實(shí)交易的賬務(wù)處理,計(jì)提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24
一般納稅人到月末 借 銷項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這兩個(gè)分錄都要做是不是 還是只做下面哪一個(gè)
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2016-12-31
老師,買票前金稅盤需不需要什么操作?
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2016-12-21
初次買的金稅盤160認(rèn)證后分錄怎么寫?
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2020-07-14
請(qǐng)問稅控盤的480免稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2019-05-01