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老師,有一筆免征增值稅的金額,我做了營業(yè)外收入--政府補(bǔ)助,匯算清繳填報(bào)A105040不征稅收入,現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)評估提示這個(gè),請問怎么解決呢
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2020-05-20
企業(yè)有財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)主管崗位,財(cái)務(wù)經(jīng)理需要協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)部和企業(yè)其它各部門,需要很高的溝通協(xié)調(diào)能力,那會(huì)計(jì)主管還需要協(xié)調(diào)各部門,需要很高的溝通協(xié)調(diào)能力嗎?為什么?
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2018-11-14
老師小規(guī)模專票征收增值稅,銷售額不到30季度,附加稅都有哪些優(yōu)惠政策?或者免征?水利和印花有沒有免征?
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2019-07-01
老師,公司買的理財(cái)產(chǎn)品分紅,需要繳納增值稅嗎?
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2023-10-19
工程公司某個(gè)簡易征收項(xiàng)目內(nèi)的管理人員發(fā)生的招待監(jiān)理費(fèi),車輛加油費(fèi)要做在工程施工間接費(fèi)用,還是做在公司管理費(fèi)用科目呢
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2018-10-16
老師,增值稅滯納金、房產(chǎn)稅滯納金我做賬時(shí)記入營業(yè)外支出,但主管會(huì)計(jì)審核時(shí)讓我改記在管理費(fèi)用-稅金里。這樣也可么?
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2016-06-04
汽車保險(xiǎn)費(fèi)的問題,以前還是營業(yè)稅的時(shí)候 (老會(huì)計(jì)做的) 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,每月攤銷時(shí),借 管理費(fèi)用-汽車保險(xiǎn)費(fèi),貸 預(yù)付賬款-汽車保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在開的是增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅該怎么做分錄呢??
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2016-07-27
老師,這種發(fā)票我做賬了。借 管理費(fèi)用 0.07 貸銀行存款 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額 為0 請問那在增值稅勾選平臺抵扣的時(shí)候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
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2020-08-04
做賬時(shí)是借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
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2019-09-24
老師好,哪些情況下管理費(fèi)用里面的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的增值稅需要轉(zhuǎn)出,不能進(jìn)行抵扣
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2022-01-01
那這張6%的進(jìn)項(xiàng)需要怎么處理嗎?就寫借管理費(fèi)用一培訓(xùn)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng),貸庫存現(xiàn)金嗎?這張進(jìn)項(xiàng)還做某他分錄嗎?
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2018-08-17
老師,2019年有張修車專票,當(dāng)時(shí)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了,要我修改企業(yè)所得稅年表,1、是調(diào)增不含稅的金額嗎,那增值稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,完整分錄如何做呢?
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2021-08-26
建筑企業(yè)掛靠問題,掛靠費(fèi)用80萬,按6%價(jià)稅分離,費(fèi)用75.5萬,增值稅4.5萬元,被掛靠方向施工隊(duì)開發(fā)票,扣下管理費(fèi)用,余款支付給施工隊(duì) 。這句話什么意思
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2017-10-09
首次購買的稅控設(shè)備的固定資產(chǎn)5萬,可以全額抵減增值稅,借 應(yīng)該稅金 5萬 貸 管理費(fèi)用 5萬 ?以后每個(gè)月還用提折舊么?
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2022-04-10
管理費(fèi)用中5 萬元為一項(xiàng)專利權(quán)的攤銷金額,該 專利權(quán)為當(dāng)年7 月份以100萬元價(jià)款 (不 含增值稅)向境外企業(yè)(未在中國境內(nèi)設(shè) 立機(jī)構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價(jià)款,企業(yè)已將該項(xiàng)專利按 照 10年的使用期限進(jìn)行攤銷,但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產(chǎn)攤銷5萬可稅前扣除嗎
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2019-11-21
老師,我預(yù)估利潤的時(shí)候,要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬,管理費(fèi)用25萬,收入130萬,增值稅3萬,附加稅0.3萬,我是130-80-25-3-0.3=21.7萬,還是應(yīng)該報(bào)利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個(gè)增值稅就只是過應(yīng)交稅費(fèi),就繳款了啊
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2019-05-31
公司購監(jiān)控一批.對方是一般納稅人.開具含金額64460的發(fā)票,(對方是17%稅金為1萬多)那是不是這個(gè)月可以用這發(fā)票做到管理費(fèi)用做成本處理.下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份,當(dāng)月所開的增值稅增值稅稅金.例 應(yīng)繳稅3萬.減抵扣1萬,實(shí)繳2萬
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2017-09-01
管理費(fèi)用中,60萬元為預(yù)計(jì)負(fù)債支出;5 萬元為一項(xiàng)專利權(quán)的攤銷金額,該專利權(quán)為當(dāng)年7月份以100萬元價(jià)款(不含增值稅)向境外企業(yè)(未在中同境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價(jià)款,企業(yè)已將該項(xiàng)專利按照10年的使用期限進(jìn)行攤銷,但未做扣繳稅款的處理。 老師您好,請問上述這個(gè)專利權(quán)攤銷不需要調(diào)減嗎?
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2022-03-02
職工出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)3400,增值稅204,補(bǔ)付現(xiàn)金604,會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸是其他應(yīng)收款嗎?
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2022-01-09
個(gè)體工商老板一人經(jīng)營,原先沒有申報(bào)過工資,季報(bào)是時(shí)交個(gè)人所得稅是在自然人稅收管理系統(tǒng)中交還是在國稅局交,計(jì)征方法是什么
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2019-07-12