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搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
匯算清繳時(shí)營業(yè)外收入是小微企業(yè)免征的增值稅收入?,F(xiàn)在在申報(bào)的時(shí)候填寫營業(yè)外收入是要征稅的 像這樣的政府政策收入不是不繳納的嘛 怎么填寫報(bào)表呢
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2019-05-22
公司直接將研發(fā)費(fèi)用做到管理費(fèi)用(管理費(fèi)用-研究費(fèi)用),就沒有后面研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用這個(gè)環(huán)節(jié)。這樣的做法可行嗎
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2018-11-13
公司,電信,銀行已簽訂三方協(xié)議。電話費(fèi)由銀行扣款扣除,為什么還需要出納填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)?不填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),會計(jì)可以做憑證么?借 管理費(fèi)用-電話費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款么?
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2017-09-05
簡易征收辦法的一般納稅人企業(yè)轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)都交哪些稅種,
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2017-06-13
房地產(chǎn)企業(yè)按簡易征收辦法,開回的建安發(fā)票稅率應(yīng)該是多少?
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2017-02-15
工資科目; 借;企業(yè)管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;現(xiàn)金 借;管理人員工資-管理費(fèi)用-工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 老師這個(gè)做法對嗎
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2022-04-08
. [單選題] 根據(jù)増值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物行為征收增值稅的是( ) A.購進(jìn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目 B.購進(jìn)貨物用于免稅項(xiàng)目 C.購進(jìn)貨物用于無償贈送其他單位 D.購進(jìn)貨物用于集體福利 老師,這道題答案為什么不選D啊
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2018-03-12
公司在上海青浦注冊了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬”,“服務(wù)費(fèi)150萬”合計(jì)300萬,給對方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
小規(guī)模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營業(yè)外收入的分錄嗎
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2023-03-01
你好,林業(yè)投資有限公司屬于什么行業(yè)?經(jīng)營:對林業(yè)的投資;投資管理與資詢;企業(yè)管理咨詢,物業(yè)管理咨詢
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2016-04-24
下列關(guān)于增值稅的說法中,正確的有(?。? A.小規(guī)模納稅人同樣享有進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣權(quán) B.企業(yè)購進(jìn)的貨物管理不善發(fā)生損失時(shí),其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)作轉(zhuǎn)出處理 C.如果是自然災(zāi)害造成的損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不需轉(zhuǎn)出 D.企業(yè)購入材料不能取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)生的增值稅應(yīng)計(jì)入材料采購成本
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2017-02-06
企業(yè)注銷前借法人的錢還不了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是不是要上所得稅?企業(yè)是按收入核定征收所得稅?
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2017-12-01
小規(guī)模納稅人有個(gè)增值稅優(yōu)惠政策,按季度申報(bào)不含不動產(chǎn)不超過30萬免征增值稅, 情況一,如果企業(yè)開具銷售貨物普票20萬,不動產(chǎn)普票10萬,那么這30萬都是免征增值稅的,對嗎?? 情況二,如果企業(yè)開具貨物普票20萬,不動產(chǎn)普票15萬,那這種情況免征額是多少,不動產(chǎn)部分還可以免征嗎? 對于這塊理解比較模糊,請?jiān)敿?xì)解答,謝謝
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2019-11-30
老師,你好。銀行收到稅局退回殘保金做什么分錄呢。之前收到的時(shí)候:借管理費(fèi) 袋銀行。之前上繳。借管理費(fèi) 袋銀行
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2019-04-19
請問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
少兒藝術(shù)教育行業(yè)企業(yè)怎么管理固定資產(chǎn)?
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2022-02-17
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時(shí),會進(jìn)行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會引起如下會計(jì)分錄的變動: 1. 收回款項(xiàng)時(shí),會借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會計(jì)政策)。 這個(gè)處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理),實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,會導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒有了呀?會計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
預(yù)收物業(yè)管理費(fèi)為什么會是貸:預(yù)收賬款-物管費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額呢?只是預(yù)收而已,為什么就產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額呢
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2019-03-20
老師!我想請教下單位法人每月加油的發(fā)票!要入賬一什么形式入賬合適呢?報(bào)銷還是直接進(jìn)管理費(fèi)用?
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2019-06-12