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2×22年8月15日,甲公司購入A材料1000件,每件材料的不含稅售價為3.5萬元、運輸途中損耗A材料5件。根據(jù)歷史經(jīng)驗,甲公司購入A材料的合理損耗率為0.3%。資料二:甲公司將購入的A材料全都用于生產(chǎn)加工成995件B產(chǎn)品。發(fā)生生產(chǎn)人員工資52萬元,生產(chǎn)車間折舊費35萬元,水電費20萬元。資料三:2×22年11月30日,甲公司與乙公司簽訂一現(xiàn)不可撤銷的合同,向乙公司銷售500件B產(chǎn)品,合同約定的不含稅售價為5萬元/件,產(chǎn)品將于2×23年1月5日交付給乙公司。2×22年12月31日,B產(chǎn)品的市場銷售價格為4.5萬元/件,預(yù)計銷售費用和相關(guān)稅費為0.9萬元/件。資料四:2×23年2月10日,甲公司向丙公司銷售200件B產(chǎn)品,不含稅售價為4.8萬元/件,款項尚未收取。要求:( 1 )根據(jù)資料一,計算甲公司購入A材料的入賬價值及取得A材料的單位成本。( 2 )根據(jù)資料二,計算甲公司自產(chǎn)B產(chǎn)品的總成本和單位成本。
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2023-12-12
老師,請問,我公司現(xiàn)在找平臺幫我們流量推銷商品并且刷單,平臺收取15%的費用,刷單客戶來到我們店消費的金額,我們再返還給平臺,假如刷單的銷售費用是50萬,我需要做銷售收入繳納增值稅,但是實際上這筆錢我又返還給了平臺,那我的銷售收入不就是虛高了么?這樣情況應(yīng)該怎么操作呢?
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2022-10-24
贈送兩個貨物用于推廣 分錄借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-銷項稅(實際銷售價銷項稅) 如果這樣做月底報稅,賬上收入和報表收入對不上,稅可以對上有問題吧?
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2019-11-29
二、某公司是一般納稅人,主營建筑安裝業(yè)務(wù)。2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、銷售一臺2015年購進的生產(chǎn)用設(shè)備,原值100萬,銷售收入2萬; 2、銷售一臺2017年購進的生產(chǎn)用設(shè)備,原值100萬,銷售收入20萬; 3、銷售一臺2017年購進的食堂用設(shè)備,原值10萬,銷售收入5萬; 4、銷售一臺2014年購進的經(jīng)營用小汽車,原值10萬,銷售收入3萬; 上述固定資產(chǎn)均已入賬,并提取折舊,均未抵扣進項稅額。 要求:計算該公司應(yīng)納的增值稅。
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2021-05-12
生產(chǎn)企業(yè)可以直接銷售給客戶啊,為什么要經(jīng)過銷售公司賣給客戶,增加這家銷售公司的用意是
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2022-04-01
銷售摩托車的企業(yè)是不是和銷售汽車的企業(yè),使用的都是機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,他們有什么不同沒
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2017-06-28
內(nèi)賬中,只知道原材料的進銷存,一些制造費用,以及產(chǎn)成品銷售數(shù)量和售價,如何計算銷售成本呢?
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2019-04-22
售價金額法本期購入商品售價需要減去本期領(lǐng)用商品售價嗎,還是只是庫存商品的借方金額
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2022-04-13
支付維修費是借銷售費用,貸現(xiàn)金,現(xiàn)在又收到租客的維修費,借現(xiàn)金,貸銷售費用,這個分錄是否正確
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2017-09-09
銷售商品,如地暖板,在安裝過程中要用一些輔料,這些輔料應(yīng)該做到銷售費用還是主營業(yè)務(wù)成本?
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2018-07-04
老師,土地增值稅,房開企業(yè)的收入是怎么核算?是用最后的售出價格,還是用售出價格-地價款核算?
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2020-07-29
公司去澳門買了一些手機 公司業(yè)務(wù)員用,澳門那邊開了銷售發(fā)票,銷售發(fā)票可以用來做賬嗎?如下圖
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2018-07-25
銷售返利什么也不用寫嗎“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”呢,直接開紅負數(shù)?銷售折讓這幾個字也不用寫嗎
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2018-09-26
銷售不動產(chǎn)和轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)稅率均為百分之10,銷售不動產(chǎn)和轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)有什么不一樣嗎?
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2018-10-15
老師,請問我們自產(chǎn)產(chǎn)品送出去做推廣,是銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費嗎?如果是買贈,是銷售費用-促銷費嗎?
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2019-12-13
這里的管理費用為什么是售價和增值額,為什么不用成本來計算,要考慮是否是視同銷售行為嗎?
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2019-05-06
房地產(chǎn)公司售樓部的招牌制作費,放銷售費用-廣告費還是開發(fā)成本-間接費用-營銷設(shè)施費更好呢
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2020-05-11
公司銷售之后舉辦的服務(wù)型會議的所有支出是要掛管理費用還是銷售費用?服務(wù)型會議不再收費
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2019-04-02
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達起征點銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
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2019-07-04
?1. 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中; ????2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
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2023-10-30