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請問建筑公司的,甲方付款時(shí),我們到地稅地稅發(fā)票,完稅憑證上繳納的企業(yè)所得稅是借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅,貸銀行存款對嗎?然后這個(gè)企業(yè)所得稅在利潤表的什么地方填列?還有稅票上的“個(gè)人所得稅”怎么做賬?是做進(jìn)“管理費(fèi)用”嗎?謝謝老師 熊貓公主 9:58:23 這是發(fā)票和稅票,請老師指點(diǎn)
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2015-10-30
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅,那完整的分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配――未分配利潤
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2018-07-05
某事業(yè)單位存在企業(yè)所得稅納稅義務(wù),本年應(yīng)交納企業(yè)所得稅500元。之后,將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余,并通過開戶銀行向稅務(wù)機(jī)關(guān)交納稅款500元。請做一下該事業(yè)單位的會計(jì)分錄(帶有數(shù)值)
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2021-12-16
1、不含稅收入:444064.22 2、在項(xiàng)目地預(yù)繳所得稅:888.13 3、請問提供多少的成本發(fā)票不用交企業(yè)所得稅?
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2020-12-30
老師,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)原來每月交的增值稅,還有每季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?
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2019-09-24
私營獨(dú)資企業(yè)是必須繳納個(gè)人所得稅嘛?我在做年報(bào)時(shí),稅務(wù)局說我沒交個(gè)人所得稅,不能報(bào)
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2015-05-15
4月份交了第一季度的企業(yè)所得稅,那當(dāng)月底是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用
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2019-05-08
交經(jīng)營所得稅的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),投資人個(gè)人的一些費(fèi)用票,可以不可以抵一部分經(jīng)營所得稅
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2020-03-30
我公司是高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在進(jìn)行所得稅匯算清繳,稅局要求加計(jì)扣除,可是企業(yè)已經(jīng)交了所得稅,再加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用的話,已交的所得稅就要退回了,不加計(jì)扣除要不行,怎么辦?
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2019-05-19
2020年4月做完單位的所得稅匯算清繳,需補(bǔ)交所得稅24元,2020年5月收到24元的企業(yè)所得稅完稅憑證,問2020年5月這24元該如何入賬,分錄是什么?是用所得稅費(fèi)用計(jì)提,還是利潤分配-未分配利潤計(jì)提?
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2020-06-03
老師,本季度外地預(yù)繳了9755所得稅,填在了季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里第十四行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額,本季利潤總額73926,符合小微企業(yè),算得本季交3696,3元,小微企業(yè)減免了14785,2填在了A201030減免所得稅優(yōu)惠表里,這樣本季就是零,問題是分錄怎么做?外地預(yù)繳時(shí),借:企業(yè)所得稅9755元,貸:銀行存款,現(xiàn)在季表應(yīng)交3696,3小于9755,那么會計(jì)分錄怎么做?
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2019-10-10
應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅和應(yīng)交稅金-代扣代繳所得稅一樣嗎?應(yīng)交稅金下面沒有代扣代繳所得稅怎么辦、?
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2018-10-09
繳納企業(yè)所得稅年報(bào)的稅金分錄怎么做?
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2016-05-19
第一季度企業(yè)所得稅稅負(fù)偏低會被稽查嘛
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2021-06-01
老師,填寫四季度企業(yè)所得稅季報(bào)表,季初資產(chǎn)總額,應(yīng)按照什么數(shù)據(jù)填列呢?
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2020-05-11
企業(yè)根據(jù)什么選擇 繳納企業(yè)所得稅季報(bào)還是月報(bào)?
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2019-04-16
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥?bào)了第三季度的所得稅還有那些增值稅這些,發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報(bào)表里面,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎?所以我一直在查,應(yīng)交稅費(fèi)期末這個(gè)132元是怎么得來的,這個(gè)企業(yè)都沒有開過發(fā)票,就是一個(gè)空殼公司,一年下來就交過印花稅和營業(yè)了22000元的收入,22000,要交企業(yè)所得稅,因?yàn)樗切⌒臀⒗髽I(yè),可以減免。本來應(yīng)該交220.71元,但減免后只需交88元。所以我覺得他計(jì)提的時(shí)候計(jì)提多了應(yīng)交稅費(fèi),但我又不懂他利潤表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯(cuò)了
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2018-11-29
我是小規(guī)模納稅人,是用核定征收企業(yè)所得稅,小規(guī)模納稅人應(yīng)該每月繳納個(gè)人所得稅,可是我在前任會計(jì)科目里沒有發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅為什么,個(gè)人所得稅不應(yīng)該每月繳納嗎?
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2021-04-21
答案怎么會是直接用期末遞延所得稅余額加上應(yīng)交所得稅呢,不是應(yīng)該用當(dāng)期增加的遞延所得稅加應(yīng)交所得稅嗎
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2021-07-10
個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
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2019-06-04